| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633 |
- # Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
- Bill=Factură
- Bills=Facturi
- BillsCustomers=Facturi Clienţi
- BillsCustomer=Factură Client
- BillsSuppliers=Facturi Furnizori
- BillsCustomersUnpaid=Facturi clienţi neîncasate
- BillsCustomersUnpaidForCompany=Facturi clienți neîncasate pentru%s
- BillsSuppliersUnpaid=Facturi furnizor neachitate
- BillsSuppliersUnpaidForCompany=Facturi furnizor neachitate pentru %s
- BillsLate=Plăţi întârziate
- BillsStatistics=Statistici Facturi Clienţi
- BillsStatisticsSuppliers=Statistici facturi furnizor
- DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Dezactivat deoarece factura a fost expediată în contabilitate
- DisabledBecauseNotLastInvoice=Dezactivat deoarece factura nu poate fi ștearsă. Unele facturi au fost înregistrate după aceasta și vor crea lipsuri în incrementare.
- DisabledBecauseNotLastSituationInvoice=Dezactivat deoarece factura nu poate fi ștearsă. Această factură nu este ultima din ciclul facturilor de situație.
- DisabledBecauseNotErasable=Dezactivat pentru că nu poate fi şters
- InvoiceStandard=Factură Standard
- InvoiceStandardAsk=Factură Standard
- InvoiceStandardDesc=Acest tip de factură este factura comună.
- InvoiceStandardShort=Standard
- InvoiceDeposit=Factură de plată în avans
- InvoiceDepositAsk=Factură de plată în avans
- InvoiceDepositDesc=Acest tip de factură se face atunci când a fost primită o factură de plată în avans
- InvoiceProForma=Factură Proformă
- InvoiceProFormaAsk=Factură Proformă
- InvoiceProFormaDesc=<b>Factura Proformă </b> este o imagine a unei facturi, dar nu are nici o valoare contabilă.
- InvoiceReplacement=Factură de înlocuire
- InvoiceReplacementShort=Înlocuire
- InvoiceReplacementAsk=Factură de înlocuire a altei facturi
- InvoiceReplacementDesc=<b>Factura de înlocuire</b> este folosită pentru a înlocui o factură care nu a fost achitată.<br><br>Notă: Se pot înlocui numai facturile neachitate. Dacă factura pe care o înlocuiți nu este încă închisă, aceasta va fi închisă automat la "Abandonată".
- InvoiceAvoir=Notă de credit
- InvoiceAvoirAsk=Nota de credit pentru a corecta factura
- InvoiceAvoirDesc=<b>Nota de credit</b> este o factură negativă utilizată pentru a corecta faptul că o factură arată o sumă care diferă de suma plătită efectiv (de exemplu, clientul a plătit prea mult din greșeală sau nu va plăti suma completă din moment ce a returnat o parte din produse).
- invoiceAvoirWithLines=Creați Nota de credit cu liniile din factura sursă
- invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Creați Nota de credit cu valoarea neachitată a facturii sursă
- invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Notă de credit pentru valoarea rămasă neplătită
- ReplaceInvoice=Înlocuieşte factura %s
- ReplacementInvoice=Înlocuire factură
- ReplacedByInvoice=Înlocuită de factura %s
- ReplacementByInvoice=Înlocuită de factura
- CorrectInvoice=Corecţie factura %s
- CorrectionInvoice=Factură corecţie
- UsedByInvoice=Aplicată pe factura %s
- ConsumedBy=Consumat de
- NotConsumed=Neconsumat
- NoReplacableInvoice=Nu există facturi înlocuibile
- NoInvoiceToCorrect=Nicio factură de corectat
- InvoiceHasAvoir=A fost sursa uneia sau mai multor note de credit
- CardBill=Fişă Factură
- PredefinedInvoices=Facturi Predefinite
- Invoice=Factură
- PdfInvoiceTitle=Factură
- Invoices=Facturi
- InvoiceLine=Linie Factură
- InvoiceCustomer=Factură Client
- CustomerInvoice=Factură Client
- CustomersInvoices=Facturi clienţi
- SupplierInvoice=Factură furnizor
- SuppliersInvoices=Facturi furnizori
- SupplierInvoiceLines=Linii de factură furnizor
- SupplierBill=Factură furnizor
- SupplierBills=Facturi furnizori
- Payment=Plată
- PaymentBack=Rambursare
- CustomerInvoicePaymentBack=Rambursare
- Payments=Plăţi
- PaymentsBack=Rambursări
- paymentInInvoiceCurrency=în moneda facturii
- PaidBack=Restituit
- DeletePayment=Ştergere plată
- ConfirmDeletePayment=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această plată?
- ConfirmConvertToReduc=Vrei să converteşti această %s într-un credit disponibil?
- ConfirmConvertToReduc2=Suma care va fi economisită cumulând toate reducerile poate fi utilizată ca reducere pentru o factură curentă sau viitoare pentru acest client.
- ConfirmConvertToReducSupplier=Vrei să converteşti această %s într-un credit disponibil?
- ConfirmConvertToReducSupplier2=Suma care va fi economisită cumulând toate reducerile și care poate fi folosită ca reducere pentru o factură curentă sau viitoare pentru acest furnizor.
- SupplierPayments=Plăți furnizor
- ReceivedPayments=Încasări primite
- ReceivedCustomersPayments=Încasări de la clienţi
- PayedSuppliersPayments=Plăţi către furnizori
- ReceivedCustomersPaymentsToValid=Încasări Clienţi de validat
- PaymentsReportsForYear=Rapoarte Plăţi pentru %s
- PaymentsReports=Rapoarte Plăţi
- PaymentsAlreadyDone=Plăţi deja efectuate
- PaymentsBackAlreadyDone=Rambursări efectuate deja
- PaymentRule=Mod de Plată
- PaymentMode=Metodă de plată
- PaymentModes=Metode de plată
- DefaultPaymentMode=Metodă de plată implicită
- DefaultBankAccount=Cont bancar implicit
- IdPaymentMode=Metodă de plată (id)
- CodePaymentMode=Metodă de plată (cod)
- LabelPaymentMode=Metodă de plată (etichetă)
- PaymentModeShort=Metodă de plată
- PaymentTerm=Termen de plată
- PaymentConditions=Termeni de plată
- PaymentConditionsShort=Termeni de plată
- PaymentAmount=Sumă de plată
- PaymentHigherThanReminderToPay=Plată mai mare decât restul de plată
- HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Atenție, suma de plată a uneia sau mai multor facturi este mai mare decât suma rămasă neachitată. <br> Modificați intrarea dvs., în caz contrar confirmați şi luați în considerare crearea unei note de credit pentru suma în exces primită pentru fiecare sumă primită în plus.
- HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Atenție, suma de plată a uneia sau mai multor facturi este mai mare decât suma rămasă neachitată. <br> Modifică intrarea, în caz contrar confirmă şi ia în considerare crearea unei note de credit pentru suma în exces primită pentru fiecare factură cu excendent.
- ClassifyPaid=Clasează "Platită"
- ClassifyUnPaid=Clasează ca 'Neplătită'
- ClassifyPaidPartially=Clasează ca 'Plătită parţial'
- ClassifyCanceled=Clasează ca 'Abandonată'
- ClassifyClosed=Clasează ca 'Închisă'
- ClassifyUnBilled=Clasează ca 'Nefacturată'
- CreateBill=Crează Factura
- CreateCreditNote=Creare Notă de credit
- AddBill=Crează Factura sau Notă de Credit
- AddToDraftInvoices=Adaugă la factura schiţă
- DeleteBill=Ştergere factura
- SearchACustomerInvoice=Caută o factură client
- SearchASupplierInvoice=Căutați o factură furnizor
- CancelBill=Anulează o factură
- SendRemindByMail=Trimite reminder pe email
- DoPayment=Introdu o plată
- DoPaymentBack=Introdu rambursarea
- ConvertToReduc=Marchează ca credit disponibil
- ConvertExcessReceivedToReduc=Transformă excedentul încasat în credit disponibil
- ConvertExcessPaidToReduc=Converteşte excendentul plătit în reducere disponibilă
- EnterPaymentReceivedFromCustomer=Introduceţi o încasare de la client
- EnterPaymentDueToCustomer=Introduceţi o plată restituire pentru client
- DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Dezactivată pentru că restul de plată este zero
- PriceBase=Preţ de bază
- BillStatus=Status factură
- StatusOfGeneratedInvoices=Status factură generată
- BillStatusDraft=Schiţă (de validat)
- BillStatusPaid=Plătite
- BillStatusPaidBackOrConverted=Notă de credit rambursată sau marcată ca credit disponibil
- BillStatusConverted=Plătit (gata pentru consum în factura finală)
- BillStatusCanceled=Abandonate
- BillStatusValidated=Validate (de plată)
- BillStatusStarted=Începută
- BillStatusNotPaid=Neplătită
- BillStatusNotRefunded=Nerambursabil
- BillStatusClosedUnpaid=Închisă (neplătită)
- BillStatusClosedPaidPartially=Platite (parţial)
- BillShortStatusDraft=Schiţă
- BillShortStatusPaid=Plătite
- BillShortStatusPaidBackOrConverted=Rambursată sau convertită
- Refunded=Rambursată
- BillShortStatusConverted=Plătite
- BillShortStatusCanceled=Abandonată
- BillShortStatusValidated=Validată
- BillShortStatusStarted=Începută
- BillShortStatusNotPaid=Neplatită
- BillShortStatusNotRefunded=Nerambursabil
- BillShortStatusClosedUnpaid=Închisă
- BillShortStatusClosedPaidPartially=Platită (parţial)
- PaymentStatusToValidShort=De validat
- ErrorVATIntraNotConfigured=Codul de TVA intracomunitar nu a fost încă definit
- ErrorNoPaiementModeConfigured=Nu a fost definit niciun tip de plată implicit. Accesați modul de configurare a modulelor de facturare pentru a remedia această problemă.
- ErrorCreateBankAccount=Creați un cont bancar, apoi mergeți la panoul de configurare din modulul factură pentru a defini tipurile de plăți
- ErrorBillNotFound=Factura %s nu există
- ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Eroare, ați încercat să validați o factură pentru a înlocui factura %s. Dar aceasta a fost deja înlocuită de factură %s.
- ErrorDiscountAlreadyUsed=Eroare, reducerea a fost deja utilizată
- ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Eroare, factura de corecţie trebuie să aibă o valoare negativă
- ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Eroare, acets tip de factură trebuie să aibă valori pozitive(sau nule) fară TVA
- ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Eroare, nu se poate anula o factură care a fost înlocuită cu o altă factură, şi care este încă schiţă
- ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Această parte sau alta este deja utilizată, astfel încât seria de reduceri nu poate fi eliminată.
- ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Eroare: Data facturii %s este %s. Trebuie să fie ulterioară sau egală cu ultima dată pentru facturile de același tip (%s). Modificăă data facturii.
- BillFrom=De la
- BillTo=La
- ShippingTo=Livrare pentru
- ActionsOnBill=Evenimente pe factură
- RecurringInvoiceTemplate=Șablon / factură recurentă
- NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Nu există un model de factură potrivit pentru generare.
- FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Au fost găsite %s modele de facturi recurente potrivite pentru generare.
- NotARecurringInvoiceTemplate=Nu este un model de factură recurentă.
- NewBill=Factură nouă
- LastBills=Ultimele %s facturi
- LatestTemplateInvoices=Ultimele %sșabloane factură
- LatestCustomerTemplateInvoices=Ultimele %s șabloane factură client
- LatestSupplierTemplateInvoices=Ultimele %s șabloane factură furnizor
- LastCustomersBills=Ultimele %s facturi client
- LastSuppliersBills=Ultimele %s facturi furnizor
- AllBills=Toate facturile
- AllCustomerTemplateInvoices=Toate șabloanele de factură
- OtherBills=Alte facturi
- DraftBills=Facturi schiţă
- CustomersDraftInvoices=Facturi client schiţă
- SuppliersDraftInvoices=Facturi furnizor schiţă
- Unpaid=Neachitate
- ErrorNoPaymentDefined=Eroare Nu este definită nicio plată
- ConfirmDeleteBill=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această factură?
- ConfirmValidateBill=Sigur doriţi să validaţi factura cu referinţa <b>%s</b>?
- ConfirmUnvalidateBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura <b>%s</b> la statusul de schiţă?
- ConfirmClassifyPaidBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura <b>%s</b> la statusul Plătită ?
- ConfirmCancelBill=Sigur doriţi să anulaţi factura <b>%s</b> ?
- ConfirmCancelBillQuestion=De ce doriți clasificarea acestei facturi ca 'abandonată'?
- ConfirmClassifyPaidPartially=Sigur doriţi să schimbaţi factura <b>%s</b> la statusul Plătită ?
- ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Acestă factură nu a fost achitată complet. Care este motivul închiderii acestei facturi?
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Rămasă neplătită <b> (%s %s) </b> este o reducere acordată deoarece plata a fost făcută înainte de termen. Regularizez TVA-ul cu notă de credit.
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Rest neachitat <b> (%s %s) </b> este o reducere acordată pentru că plata a fost făcută înainte de termen.
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restul de plată <b>( %s %s)</b> este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Accept piarderea TVA-ului pentru această reducere.
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restul de plată <b>( %s %s)</b> este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Recuperez TVA-ul de pe această reducere fără o notă de credit.
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Client rău platnic
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Deduceri de către bancă (comisioane bancare de intermediere)
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Produse parţial returnate
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Creanţă abandonată din alte motive
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Această alegere este posibilă dacă factura dvs. a fost furnizată cu comentarii adecvate. (Exemplu «Numai impozitul care corespunde prețului plătit efectiv dă dreptul la deducere»)
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=În unele țări, această alegere ar putea fi posibilă numai dacă factura conține note corecte.
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Utilizaţi această opţiune dacă toate celelalte nu se potrivesc
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>client rău</b> este un client care refuză să-și achite datoria.
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Această opţiune este utilizată atunci când plata nu este completă, deoarece unele produse au fost returnate
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=Suma neachitată reprezintă <b>comisioane bancare de intermediere</b>, deduse direct din <b>suma corectă</b> plătită de Client.
- ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Utilizați această opțiune dacă toate celelalte nu sunt potrivite, de exemplu în următoarea situație: <br> - plata nu este completă deoarece unele produse au fost returnate <br> - suma revendicată este prea importantă deoarece o reducere a fost uitată <br> În toate cazurile, suma depășită trebuie corectată în sistemul contabil prin crearea unei note de credit.
- ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Altele
- ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Această opţiune va fi folosită în toate celelalte cazuri. De exemplu, dacă ai dori să creezi o factura de inlocuire a facturii.
- ConfirmCustomerPayment=Confirmaţi introducerea plăţii pentru <b>%s</b> %s ?
- ConfirmSupplierPayment=Confirmaţi introducerea plăţii pentru <b>%s</b> %s ?
- ConfirmValidatePayment=Sunteți sigur că doriți validarea acestei plăti? Nicio modificare nu mai este posibilă după validarea plății.
- ValidateBill=Validează factura
- UnvalidateBill=Devalidează factura
- NumberOfBills=Nr. de facturi
- NumberOfBillsByMonth=Nr. de facturi pe lună
- AmountOfBills=Valoare facturi
- AmountOfBillsHT=Suma facturilor (fără taxe)
- AmountOfBillsByMonthHT=Valoarea facturilor pe luni (fără tva)
- UseSituationInvoices=Permite utilizare factură centralizatoare
- UseSituationInvoicesCreditNote=Permite utilizare factură centralizatoare
- Retainedwarranty=Garanţie reţinută
- AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Garanţia reţinută poate fi utilizată pentru urmatoarele tipuri de facturi
- RetainedwarrantyDefaultPercent=Procent implicit pentru garanţia reţinută
- RetainedwarrantyOnlyForSituation=Faceţi disponibilă "garanția reținută" numai pentru facturile centralizatoare
- RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=La facturile centralizatoare, deducerea globală "garanție reținută" se aplică numai în situația finală
- ToPayOn=De plătit la %s
- toPayOn=de plătit la %s
- RetainedWarranty=Garanţie reţinută
- PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Termeni de plată pentru garanţia reţinută
- DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Termeni de plată impliciţi pentru garanţia reţinută
- setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Setare termeni de plată pentru garanţia reţinută
- setretainedwarranty=Setare garanţie reţinută
- setretainedwarrantyDateLimit=Setare dată limită garanţie reţinută
- RetainedWarrantyDateLimit=Dată limită garanţie reţinută
- RetainedWarrantyNeed100Percent=Factura centralizatoare trebuie să fie 100 %%finalizată pentru a fi afişată în PDF
- AlreadyPaid=Deja platite
- AlreadyPaidBack=Deja rambursată
- AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Plătit deja (fără note de credit și plăți în avans)
- Abandoned=Abandonată
- RemainderToPay=Rest de plată
- RemainderToPayMulticurrency=Rest de plată, în moneda originală
- RemainderToTake=Rest de încasat
- RemainderToTakeMulticurrency=Rest de încasat, în moneda originală
- RemainderToPayBack=Suma rămasă pentru rambursare
- RemainderToPayBackMulticurrency=Suma rămasă de restituit, în moneda originală
- NegativeIfExcessRefunded=negativ dacă excesul este rambursat
- Rest=Creanţă
- AmountExpected=Suma reclamată
- ExcessReceived=Primit în plus
- ExcessReceivedMulticurrency=Excedent de plată primit, în moneda originală
- NegativeIfExcessReceived=negativ dacă excesul este primit
- ExcessPaid=Excedent plătit
- ExcessPaidMulticurrency=Plată în exces, în moneda originală
- EscompteOffered=Discount oferit ( plată înainte de termen)
- EscompteOfferedShort=Discount
- SendBillRef=Trimitere factura %s
- SendReminderBillRef=Trimitere factura %s ( memento)
- SendPaymentReceipt=Trimiterea documentului de plată %s
- NoDraftBills=Nicio factură schiţă
- NoOtherDraftBills=Nicio altă factură schiţă
- NoDraftInvoices=Nicio factură schiţă
- RefBill=Ref Factură
- ToBill=De facturat
- RemainderToBill=Rest de facturat
- SendBillByMail=Trimiteţi factura prin email
- SendReminderBillByMail=Trimite memento prin e-mail
- RelatedCommercialProposals=Oferte comerciale asociate
- RelatedRecurringCustomerInvoices=Facturi recurente client asociate
- MenuToValid=De validat
- DateMaxPayment=Dată scadenţă la
- DateInvoice=Data facturării
- DatePointOfTax=Impozitare taxare
- NoInvoice=Nicio factură
- NoOpenInvoice=Nicio factură deschisă
- NbOfOpenInvoices=Număr facturi deschise
- ClassifyBill=Clasează factura
- SupplierBillsToPay=Facturi furnizor neplătite
- CustomerBillsUnpaid=Facturi clienţi neîncasate
- NonPercuRecuperable=Nerecuperabilă
- SetConditions=Setare termeni de plată
- SetMode=Setare tip de plată
- SetRevenuStamp=Timbru fiscal
- Billed=Facturat
- RecurringInvoices=Facturi recurente
- RecurringInvoice=Factură recurentă
- RepeatableInvoice=Model factura
- RepeatableInvoices=Modele facturi
- RecurringInvoicesJob=Generare facturi recurente (facturi de vânzare)
- RecurringSupplierInvoicesJob=Generare facturi recurente (facturi de achiziţie)
- Repeatable=Model
- Repeatables=Modele
- ChangeIntoRepeatableInvoice=Converteşte in model factură
- CreateRepeatableInvoice=Crează model factură
- CreateFromRepeatableInvoice=Crează din model factură
- CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Facturi clienți şi detalii
- CustomersInvoicesAndPayments=Facturi Clienţi şi plăţi
- ExportDataset_invoice_1=Facturi clienți şi detalii
- ExportDataset_invoice_2=Facturi Clienţi şi plăţi
- ProformaBill=Factură Proforma :
- Reduction=Reducere
- ReductionShort=Disc.
- Reductions=Reduceri
- ReductionsShort=Disc.
- Discounts=Discounturi
- AddDiscount=Adaugă discount
- AddRelativeDiscount=Crează discount relativ
- EditRelativeDiscount=Editează discountul relativ
- AddGlobalDiscount=Crează discount absolut
- EditGlobalDiscounts=Editează discounturile absolute
- AddCreditNote=Creză Note de credit
- ShowDiscount=Afişează discountul
- ShowReduc=Afişează discount-ul
- ShowSourceInvoice=Afişare factura sursă
- RelativeDiscount=Discount relativ
- GlobalDiscount=Discount Global
- CreditNote=Nota de credit
- CreditNotes=Note de credit
- CreditNotesOrExcessReceived=Notele de credit sau excedentul primit
- Deposit=Plată anticipată
- Deposits=Plăți anticipate
- DiscountFromCreditNote=Reducere de la nota de credit %s
- DiscountFromDeposit=Plăți anticipate la factura %s
- DiscountFromExcessReceived=Plățile care depășesc factura %s
- DiscountFromExcessPaid=Plățile care depășesc factura %s
- AbsoluteDiscountUse=Acest tip de credit poate fi utilizat pe factură înainte de validarea acesteia
- CreditNoteDepositUse=Factura trebuie validată pentru a utiliza acest tip de credite
- NewGlobalDiscount=Discount absolut nou
- NewRelativeDiscount=Discount relativ nou
- DiscountType=Tipul de reducere
- NoteReason=Notă / Motiv
- ReasonDiscount=Motiv
- DiscountOfferedBy=Acordate de
- DiscountStillRemaining=Reduceri sau credite disponibile
- DiscountAlreadyCounted=Reduceri sau credite deja consumate
- CustomerDiscounts=Reducere pentru clienți
- SupplierDiscounts=Reduceri furnizori
- BillAddress=Adresa de facturare
- HelpEscompte=Această reducere este o reducere acordată clientului, deoarece plata a fost efectuată înainte de termen.
- HelpAbandonBadCustomer=Această sumă a fost abandonată (clientul a fost declarat ca rău-platnic) și este considerată o pierdere excepțională.
- HelpAbandonOther=Această sumă a fost abandonată deoarece a fost o eroare (client greșit sau factură înlocuită de alta, de exemplu)
- IdSocialContribution=Id Plata taxa sociala / fiscala
- PaymentId=ID Plată
- PaymentRef=Ref. plată
- InvoiceId=ID Factură
- InvoiceRef=Ref. Factură
- InvoiceDateCreation=Data crearea factură
- InvoiceStatus=Status Factură
- InvoiceNote=Notă Factură
- InvoicePaid=Facturiă plătită
- InvoicePaidCompletely=Plătit integral
- InvoicePaidCompletelyHelp=Facturi care sunt achitate integral. Aceasta exclude facturile achitate parțial. Pentru a obține lista tuturor facturilor „Închis” sau „Deschis”, utilizați un filtru pe starea facturii.
- OrderBilled=Comandă facturată
- DonationPaid=Donația a fost plătită
- PaymentNumber=Număr plata
- RemoveDiscount=Înlăturaţi discountul
- WatermarkOnDraftBill=Filigran pe facturile schiţă (nimic dacă gol)
- InvoiceNotChecked=Nicio factură selectată
- ConfirmCloneInvoice=Sigur doriţi să clonaţi această factură <b> %s</b>?
- DisabledBecauseReplacedInvoice=Acţiunea dezactivată, pentru că factura a fost înlocuită
- DescTaxAndDividendsArea=Această zonă prezintă un rezumat al tuturor plăților efectuate pentru cheltuieli speciale. Numai înregistrările cu plăți în cursul anului sunt incluse aici.
- NbOfPayments=Nr. de plăți
- SplitDiscount=Imparte reducerea în două
- ConfirmSplitDiscount=Sigur doriți să împărțiți această reducere de <b>%s</b> %s în două reduceri mai mici?
- TypeAmountOfEachNewDiscount=Suma de intrare pentru fiecare din cele două părți:
- TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Suma celor două noi reduceri trebuie să fie egală cu suma discountului inițial.
- ConfirmRemoveDiscount=Sigur doriţi să eliminaţi această reducere?
- RelatedBill=Factură asociată
- RelatedBills=Facturi asociate
- RelatedCustomerInvoices=Facturi client asociate
- RelatedSupplierInvoices=Facturi legate de furnizori
- LatestRelatedBill=Ultima Factură asociată
- WarningBillExist=Atenție, există deja una sau mai multe facturi
- MergingPDFTool=Instrument unire (merge) PDF
- AmountPaymentDistributedOnInvoice=Sumă plătită distribuită pe factură
- PaymentOnDifferentThirdBills=Permiteți plăți pe facturi diferite ale terților, dar aceeași companie-mamă
- PaymentNote=Comentariu plată
- ListOfPreviousSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie anterioare
- ListOfNextSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie următoare
- ListOfSituationInvoices=Listă cu situația facturilor
- CurrentSituationTotal=Situația curentă totală
- DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Pentru a elimina o factură de situație din ciclu, totalul notei de credit a acestei facturi trebuie să acopere acest total al facturii
- RemoveSituationFromCycle=Eliminați această factură din ciclu
- ConfirmRemoveSituationFromCycle=Eliminați această factură %s din ciclu?
- ConfirmOuting=Confirmați ieșirea
- FrequencyPer_d=La fiecare %s zile
- FrequencyPer_m=La fiecare %s luni
- FrequencyPer_y=La fiecare %s ani
- FrequencyUnit=Unitate de frecvență
- toolTipFrequency=Exemple: <br><b>Setează 7, Zi</b>: generează o nouă factură la fiecare 7 zile<br><b>Setează 3, Lună</b>: generează o nouă factură la fiecare 3 luni
- NextDateToExecution=Data pentru următoarea generare a facturii
- NextDateToExecutionShort=Data următoarei generări.
- DateLastGeneration=Ultima dată de generare
- DateLastGenerationShort=Data ultimei generări.
- MaxPeriodNumber=Nr. maxim de facturi generate
- NbOfGenerationDone=Număr de generări de facturi deja efectuate
- NbOfGenerationOfRecordDone=Numărul de generare de înregistrări deja realizat
- NbOfGenerationDoneShort=Număr de generări efectuate
- MaxGenerationReached=Numărul maxim de generări a fost atins
- InvoiceAutoValidate=Validare automată facturi
- GeneratedFromRecurringInvoice=Generate din model factura recurentă %s
- DateIsNotEnough=Incă nu este data setată
- InvoiceGeneratedFromTemplate=Factură %s generată din model factură recurentă %s
- GeneratedFromTemplate=Generată din şablonul de factură %s
- WarningInvoiceDateInFuture=Atenţie, data facturii este mai mare decât data curentă
- WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Atenţie, data facturii este prea îndepărtată de data curentă
- ViewAvailableGlobalDiscounts=Vezi reduceri disponibile
- GroupPaymentsByModOnReports=Grupare plăţi după tip în rapoarte
- # PaymentConditions
- Statut=Status
- PaymentConditionShortRECEP=Scadentă la primire
- PaymentConditionRECEP=Scadentă la primire
- PaymentConditionShort30D=30 zile
- PaymentCondition30D=30 zile
- PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 zile la sfarsitul lunii
- PaymentCondition30DENDMONTH=In 30 zile dupa sfarsitul lunii
- PaymentConditionShort60D=60 zile
- PaymentCondition60D=60 zile
- PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 zile la sfarsitul lunii
- PaymentCondition60DENDMONTH=In 60 zile dupa sfarsitul lunii
- PaymentConditionShortPT_DELIVERY=La livrare
- PaymentConditionPT_DELIVERY=La livrare
- PaymentConditionShortPT_ORDER=Ordin de plată
- PaymentConditionPT_ORDER=Pe comandă
- PaymentConditionShortPT_5050=50-50
- PaymentConditionPT_5050=50%% în avans, 50%% la livrare
- PaymentConditionShort10D=10 zile
- PaymentCondition10D=10 zile
- PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 zile de la sfârșitul lunii
- PaymentCondition10DENDMONTH=În termen de 10 zile de la sfârșitul lunii
- PaymentConditionShort14D=14 zile
- PaymentCondition14D=14 zile
- PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 zile de la sfârșitul lunii
- PaymentCondition14DENDMONTH=În termen de 14 zile de la sfârșitul lunii
- PaymentConditionShortDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depozit
- PaymentConditionDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depozit, reminder la livrare
- FixAmount=Sumă fixă - 1 linie cu eticheta '%s'
- VarAmount=Valoare variabilă (%% tot.)
- VarAmountOneLine=Cantitate variabilă (%% tot.) - 1 rând cu eticheta "%s"
- VarAmountAllLines=Valoare variabilă (%% tot.) - toate liniile de origine
- DepositPercent=Depozitul %%
- DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=Acest lucru este permis de metodele de plată selectate
- GenerateDeposit=Generare %s%% factură de depozit
- ValidateGeneratedDeposit=Validare depozit generat
- DepositGenerated=Depozitul a fost generat
- ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=Poți genera automat un depozit doar dintr-o ofertă comercială sau o comandă de vânzare
- ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=Condițiile de plată alese nu sunt eligibile pentru generarea automată a depozitului
- # PaymentType
- PaymentTypeVIR=Transfer bancar
- PaymentTypeShortVIR=Transfer bancar
- PaymentTypePRE=Ordin de plată prin direct debit
- PaymentTypePREdetails=(în cont *-%s)
- PaymentTypeShortPRE=Ordin de plată de debit
- PaymentTypeLIQ=Numerar
- PaymentTypeShortLIQ=Numerar
- PaymentTypeCB=Card de credit
- PaymentTypeShortCB=Card de credit
- PaymentTypeCHQ=Cec
- PaymentTypeShortCHQ=Cec
- PaymentTypeTIP=D/ P (Documente contra plata)
- PaymentTypeShortTIP=D/ P Plata
- PaymentTypeVAD=Plată online
- PaymentTypeShortVAD=Plată online
- PaymentTypeTRA=Schita banca
- PaymentTypeShortTRA=Schita
- PaymentTypeFAC=Factor
- PaymentTypeShortFAC=Factor
- PaymentTypeDC=Card de debit/credit
- PaymentTypePP=PayPal
- BankDetails=Coordonate Bancă
- BankCode=Cod Bancă
- DeskCode=Codul filialei
- BankAccountNumber=Număr cont
- BankAccountNumberKey=Sumă de control
- Residence=Adresă
- IBANNumber=Nr. cont IBAN
- IBAN=IBAN
- CustomerIBAN=IBAN client
- SupplierIBAN=IBAN furnizor
- BIC=BIC / SWIFT
- BICNumber=Cod BIC/SWIFT
- ExtraInfos=Informaţii suplimentare
- RegulatedOn=Plătite pe
- ChequeNumber=Cec Nr
- ChequeOrTransferNumber=Cec / Transfer Nr
- ChequeBordereau=Borderou cec
- ChequeMaker=Emitent cec/transfer
- ChequeBank=Banca Cec
- CheckBank=Verifică
- NetToBePaid=Net de plată
- PhoneNumber=Tel
- FullPhoneNumber=Telefon
- TeleFax=Fax
- PrettyLittleSentence=Accept plata sumelor datorate prin cecurile emise pe numele meu ca un membru al unei asociații de contabilitate aprobată de către administrația fiscală.
- IntracommunityVATNumber=Cod de identificare TVA intracomunitar
- PaymentByChequeOrderedTo=Plăți cu cec (cu taxe) achitate către %s, predate
- PaymentByChequeOrderedToShort=Plățile cu cec (cu taxe) se fac către
- SendTo=trimis la
- PaymentByTransferOnThisBankAccount=Plată prin transfer către următorul cont bancar
- VATIsNotUsedForInvoice=* TVA neaplicabil art-293B din CGI
- VATIsNotUsedForInvoiceAsso=* TVA neaplicabil art-261-7 of CGI
- LawApplicationPart1=Prin aplicarea legii 80.335 din 12.05.80
- LawApplicationPart2=mărfurile rămân în proprietatea
- LawApplicationPart3=vânzătorul până la plată integrală
- LawApplicationPart4=preţului lor.
- LimitedLiabilityCompanyCapital=SRL cu capitalul de
- UseLine=Aplică
- UseDiscount=Aplică discount
- UseCredit=Utilizează credit
- UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduce suma de plată cu acest credit
- MenuChequeDeposits=Cecuri
- MenuCheques=Cecuri
- MenuChequesReceipts=File cec
- NewChequeDeposit=Depozit nou
- ChequesReceipts=File cec
- ChequesArea=Cecuri
- ChequeDeposits=Cecuri
- Cheques=Cecuri
- DepositId=Depozit id
- NbCheque=Număr cecuri
- CreditNoteConvertedIntoDiscount=Acest %s a fost transformat în %s
- UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilizați contactul/adresa de tipul de "contact de facturare" în loc de adresa terțului ca destinatar pentru facturi
- ShowUnpaidAll=Afişează toate facturile neachitate
- ShowUnpaidLateOnly=Afişează numai facturile întârziate la plată
- PaymentInvoiceRef=Plată factură %s
- ValidateInvoice=Validează factura
- ValidateInvoices=Validare facturi
- Cash=Numerar
- Reported=Întârziat
- DisabledBecausePayments=Nu este posibil, deoarece există unele plăţi
- CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Nu se poate elimina plata deoarece există cel puțin o factură clasificată plătită
- CantRemovePaymentVATPaid=Nu se poate elimina plata deoarece declarația de TVA este clasificată ca fiind plătită
- CantRemovePaymentSalaryPaid=Nu se poate elimina plata deoarece salariul este clasificat plătit
- ExpectedToPay=Plată prevăzută
- CantRemoveConciliatedPayment=Nu se poate elimina plata reconciliată
- PayedByThisPayment=Achitat cu aceasta plată
- ClosePaidInvoicesAutomatically=Clasificați automat toate facturile standard, de plată sau de înlocuire drept "Plătite" atunci când plata se face în întregime
- ClosePaidCreditNotesAutomatically=Clasificați automat toate notele de credit drept "Plătite" atunci când rambursarea se face în întregime.
- ClosePaidContributionsAutomatically=Clasificați automat toate contribuțiile sociale sau fiscale drept "Plătite" atunci când plata se face în întregime.
- ClosePaidVATAutomatically=Clasificați automat declarația TVA ca "Plătită" atunci când plata se face în întregime.
- ClosePaidSalaryAutomatically=Clasificați automat salariul ca "Plătit" atunci când plata se face în întregime.
- AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Toate facturile fără niciun rest de plată vor fi închise automat cu starea "Plătit".
- ToMakePayment=Plăteşte
- ToMakePaymentBack=Rambursează
- ListOfYourUnpaidInvoices=Lista facturilor neplătite
- NoteListOfYourUnpaidInvoices=Notă: Această listă conține numai facturile pentru partenerii la care sunteţi reprezentant de vânzării.
- RevenueStamp=Taxă fiscală
- YouMustCreateInvoiceFromThird=Această opțiune este disponibilă numai când creați o factură din fişa "Client" a unui terț
- YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Această opțiune este disponibilă numai când creați o factură din fişa "Furnizor" a unui terț
- YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Intai se poate crea o factură standard si se transforma in model pentru a avea un nou model de factura.
- PDFCrabeDescription= Şablon PDF de factură Crabe. Un șablon de factură complet (vechea implementare a șablonului Sponge)
- PDFSpongeDescription=Factura PDF șablon Burete. Un șablon complet de factură
- PDFCrevetteDescription=Model factură PDF Crevette. Un model complet pentru factura de situaţie
- TerreNumRefModelDesc1=Returnează numărul în format %syymm-nnnn pentru facturile standard și %syymm-nnnn pentru notele de credit în care yy este anul, mm este luna și nnnn este un număr secvențial de auto-incrementare fără întrerupere și fără revenire la 0
- MarsNumRefModelDesc1=Returnează numărul în format %syymm-nnnn pentru facturile standard, %syymm-nnnn pentru facturile de înlocuire, %syymm-nnnn pentru facturile de avans și %syymm-nnnn pentru notele de credit în care yy este anul, mm este luna și nnnn este un număr secvențial de creștere automată fără întrerupere și fără revenire la 0
- TerreNumRefModelError=O factură începând cu $syymm există deja și nu este compatibilă cu acest model de numerotaţie. Ştergeţi sau redenumiți pentru a activa acest modul.
- CactusNumRefModelDesc1=Returnează un număr în format %syymm-nnnn pentru facturile standard, %syymm-nnnn pentru note de credit și %syymm-nnnn pentru facturile de avans în care yy este anul, mm este luna, iar nnnn este un număr secvențial de incrementare automată fără întrerupere și fără revenire la 0
- EarlyClosingReason= Motiv de închidere timpurie
- EarlyClosingComment=Notă de închidere timpurie
- ##### Types de contacts #####
- TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Responsabil urmarire factură client
- TypeContact_facture_external_BILLING=Contact facturare client
- TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contact livrare client
- TypeContact_facture_external_SERVICE=Contact service client
- TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Reprezentant urmărire facturi al furnizorului
- TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contact de facturare al furnizorului
- TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contact de livrare al furnizorului
- TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contact de servicii al furnizorului
- # Situation invoices
- InvoiceFirstSituationAsk=Prima factură de situaţie pentru lucrări de construcţii
- InvoiceFirstSituationDesc=<b>Factura de situație</b> este legată de progresia unei lucrări, de exemplu progresia unei construcții. Fiecare situație este legată de o factură.
- InvoiceSituation=Factură de situaţie
- PDFInvoiceSituation=Factură de situaţie
- InvoiceSituationAsk=Factură urmarind situaţia
- InvoiceSituationDesc=Creaza o situatie noua urmarind una existenta deja
- SituationAmount=Valoare (neta) factură de situaţie
- SituationDeduction=Situatie scadere
- ModifyAllLines=Modifica toate liniile
- CreateNextSituationInvoice=Creaza urmatoarea situatie
- ErrorFindNextSituationInvoice=Eroare imposibil de găsit ref următorului ciclu de situație
- ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Nu este posibil să ieșiți din această factură.
- ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Nu este posibil să ieșiți din nota de credit asociată.
- NotLastInCycle=Aceasta factura nu este ultima din serie si nu trebuie modificata.
- DisabledBecauseNotLastInCycle=Urmatoarea situatie deja exista
- DisabledBecauseFinal=Aceasta situatie este finala
- situationInvoiceShortcode_AS=LA FEL CA
- situationInvoiceShortcode_S=S
- CantBeLessThanMinPercent=Progresul nu poate fi mai mic decat valoarea lui in precedenta situatie
- NoSituations=Nicio situatie deschisa
- InvoiceSituationLast=Factură finală si generală
- PDFCrevetteSituationNumber=Situaţia N°%s
- PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Factura de situaţie - CONTOR
- PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Factura de situaţie
- PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situația Nr. %s: Inv. Nr %s pe %s
- TotalSituationInvoice=Total situaţie
- invoiceLineProgressError=Progresul liniei din factură nu poate fi egal sau mai mare decat următoarea linie
- updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Eroare: actualizare preț pe linia de facturare: %s
- ToCreateARecurringInvoice=Pentru a crea o factură recurentă la acest contract, se creeaza intai o factura schita, apoi se transforma cu un model de factura si se defineste frecventa generarii facturilor urmatoare.
- ToCreateARecurringInvoiceGene=Meniu pentru a crea facturi recurente manual <strong>%s - %s - %s</strong>.
- ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Dacă trebuie să generezi automat astfel de facturi, cere administratorului să activeze și să configureze modulul <strong> %s </strong>. Reține că ambele metode (manuală și automată) pot fi utilizate împreună fără riscul dublării.
- DeleteRepeatableInvoice=Șterge șablon factură
- ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Sigur doriți să ștergeți factura șablon?
- CreateOneBillByThird=Crează o factură per terț (altfel, o factură pentru fiecare obiect selectat)
- BillCreated=%s factur(i) generate
- BillXCreated=Factura %s a fost generată
- StatusOfGeneratedDocuments=Status generare document
- DoNotGenerateDoc=Nu genera fișierul document
- AutogenerateDoc=Generați automat fișierul document
- AutoFillDateFrom=Setați data de începere pentru linia de servicii cu data facturii
- AutoFillDateFromShort=Setați data de începere
- AutoFillDateTo=Setați data de încheiere pentru linia de servicii cu data facturii următoare
- AutoFillDateToShort=Setați data de încheiere
- MaxNumberOfGenerationReached=Numărul maxim de generări a fost atins
- BILL_DELETEInDolibarr=Factură ştearsă
- BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Factură furnizor ştearsă
- UnitPriceXQtyLessDiscount=Preţ unitar x Cantitate - Discount
- CustomersInvoicesArea=Facturare clienţi
- SupplierInvoicesArea=Facturare furnizori
- SituationTotalRayToRest=Rest de plată fără taxe
- PDFSituationTitle=Situaţia nr. %d
- SituationTotalProgress=Progres total %d %%
- SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Căutare facturi neplătite cu o dată scadentă = %s
- NoPaymentAvailable=Nicio plată disponibilă pentru %s
- PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=Plata a fost înregistrată și factura %s setată ca la plătită
- SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Trimite reminder pe email pentru facturile neîncasate
- MakePaymentAndClassifyPayed=Înregistrare plată
- BulkPaymentNotPossibleForInvoice=Plata bulk nu este posibilă pentru factura %s (tip sau status greșit)
- MentionVATDebitOptionIsOn=Opțiunea de a plăti impozit pe baza de debitelor
- MentionCategoryOfOperations=Categorie operațiuni
- MentionCategoryOfOperations0=Livrare de bunuri
- MentionCategoryOfOperations1=Prestare de servicii
- MentionCategoryOfOperations2=Mixt - Livrare de bunuri și prestare de servicii
|