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- # Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
- CustomersStandingOrdersArea=Pagamenti tramite ordini di addebito diretto
- SuppliersStandingOrdersArea=Pagamenti tramite bonifico bancario
- StandingOrdersPayment=Direct debit payment orders
- StandingOrderPayment=Domiciliazione bancaria
- NewStandingOrder=Nuovo ordine di addebito diretto
- NewPaymentByBankTransfer=Nuovo pagamento tramite bonifico bancario
- StandingOrderToProcess=Da processare
- PaymentByBankTransferReceipts=Ordini di bonifico
- PaymentByBankTransferLines=Righe ordine di bonifico
- WithdrawalsReceipts=Ordini di addebito diretto
- WithdrawalReceipt=Ordine di addebito diretto
- BankTransferReceipts=Ordini di bonifico
- BankTransferReceipt=Ordine di trasferimento del credito
- LatestBankTransferReceipts=Ultimi %s ordini di bonifico
- LastWithdrawalReceipts=Latest %s direct debit files
- WithdrawalsLine=Riga ordine di addebito diretto
- CreditTransfer=Bonifico bancario
- CreditTransferLine=Linea di trasferimento del credito
- WithdrawalsLines=Direct debit order lines
- CreditTransferLines=Linee di trasferimento del credito
- RequestStandingOrderToTreat=Richieste di ordine di pagamento con addebito diretto da elaborare
- RequestStandingOrderTreated=Richieste di ordine di pagamento con addebito diretto elaborate
- RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Richieste di bonifici da processare
- RequestPaymentsByBankTransferTreated=Richieste di bonifici elaborate
- NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Non ancora possibile. Lo stato dell'ordine deve essere "accreditato" prima di poter dichiarare la singola riga "rifiutata"
- NbOfInvoiceToWithdraw=Numero di fatture cliente qualificate con ordine di addebito diretto in attesa
- NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=No. of customer invoice with direct debit payment orders having defined bank account information
- NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Numero di fatture fornitore qualificate in attesa di un pagamento tramite bonifico bancario
- SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Fattura fornitore in attesa di pagamento tramite bonifico bancario
- InvoiceWaitingWithdraw=Invoice waiting for direct debit
- InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Fattura in attesa di bonifico
- AmountToWithdraw=Importo da prelevare
- AmountToTransfer=Importo da trasferire
- NoInvoiceToWithdraw=Nessuna fattura aperta per '%s' è in attesa. Vai sulla scheda '%s' sulla scheda fattura per effettuare una richiesta.
- NoSupplierInvoiceToWithdraw=No supplier invoice with open '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
- ResponsibleUser=User Responsible
- WithdrawalsSetup=Direct debit payment setup
- CreditTransferSetup=Impostazione del bonifico
- WithdrawStatistics=Direct debit payment statistics
- CreditTransferStatistics=Statistiche sul trasferimento di crediti
- Rejects=Respinge
- LastWithdrawalReceipt=Latest %s direct debit receipts
- MakeWithdrawRequest=Effettua una richiesta di addebito diretto
- MakeWithdrawRequestStripe=Make a direct debit payment request via Stripe
- MakeBankTransferOrder=Invia una richiesta di bonifico
- WithdrawRequestsDone=%s direct debit payment requests recorded
- BankTransferRequestsDone=%s richieste di bonifico registrate
- ThirdPartyBankCode=Codice bancario del Soggetto terzo
- NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No invoice debited successfully. Check that invoices are on companies with a valid IBAN and that IBAN has a UMR (Unique Mandate Reference) with mode <strong>%s</strong>.
- WithdrawalCantBeCreditedTwice=Questa ricevuta di prelievo è già contrassegnata come accreditata; questa operazione non può essere eseguita due volte, poiché ciò potrebbe creare pagamenti e movimenti bancari duplicati.
- ClassCredited=Classifica come accreditata
- ClassDebited=Classifica addebito
- ClassCreditedConfirm=Vuoi davvero classificare questa ricevuta di domiciliazione come accreditata sul vostro conto bancario?
- TransData=Data di trasmissione
- TransMetod=Metodo di trasmissione
- Send=Invia
- Lines=Righe
- StandingOrderReject=Invia rifiuto
- WithdrawsRefused=Direct debit refused
- WithdrawalRefused=Bonifici rifiutati
- CreditTransfersRefused=Bonifici rifiutati
- WithdrawalRefusedConfirm=Vuoi davvero inserire un rifiuto per la società?
- RefusedData=Data del rifiuto
- RefusedReason=Motivo del rifiuto
- RefusedInvoicing=Fatturazione rifiutata
- NoInvoiceRefused=Non ricaricare il rifiuto
- InvoiceRefused=Fattura rifiutata (Addebitare il costo al cliente)
- StatusDebitCredit=Status debit/credit
- StatusWaiting=In attesa
- StatusTrans=Trasmesso
- StatusDebited=addebitato
- StatusCredited=Accreditato
- StatusPaid=Pagata
- StatusRefused=Rifiutato
- StatusMotif0=Imprecisato
- StatusMotif1=Disponibilità insufficiente
- StatusMotif2=Bonifico contestato
- StatusMotif3=No direct debit payment order
- StatusMotif4=Sales Order
- StatusMotif5=IBAN non valido
- StatusMotif6=Conto in rosso
- StatusMotif7=Decisione giudiziaria
- StatusMotif8=Altri motivi
- CreateForSepaFRST=Create direct debit file (SEPA FRST)
- CreateForSepaRCUR=Create direct debit file (SEPA RCUR)
- CreateAll=Create direct debit file
- CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crea file per bonifico
- CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crea file di bonifico (SEPA)
- CreateGuichet=Solo ufficio
- CreateBanque=Solo banca
- OrderWaiting=In attesa di esecuzione
- NotifyTransmision=Trasmissione file di registrazione dell'ordine
- NotifyCredit=Registra credito d'ordine
- NumeroNationalEmetter=Numero nazionale dell'inviante
- WithBankUsingRIB=Per i conti correnti bancari che utilizzano RIB
- WithBankUsingBANBIC=Per conti bancari che utilizzano IBAN/BIC/SWIFT
- BankToReceiveWithdraw=Receiving Bank Account
- BankToPayCreditTransfer=Conto bancario utilizzato come fonte di pagamento
- CreditDate=Data di accredito
- WithdrawalFileNotCapable=Unable to generate withdrawal receipt file for your country %s (Your country is not supported)
- ShowWithdraw=Mostra ordine di addebito diretto
- IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=However, if invoice has at least one direct debit payment order not yet processed, it won't be set as paid to allow prior withdrawal management.
- DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, you can go into menu "Bank->Payment by direct debit" to generate and manage a Direct debit order file.
- DoStandingOrdersBeforePayments2=You can also send a request directly to a SEPA payment processor like Stripe, ...
- DoStandingOrdersBeforePayments3=When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
- DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu "Bank->Payment by credit transfer" to generate and manage a Credit transfer order file.
- DoCreditTransferBeforePayments3=When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
- WithdrawalFile=File ordine di addebito
- CreditTransferFile=File di trasferimento di credito
- SetToStatusSent=Imposta stato come "file inviato"
- ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Ciò registrerà anche i pagamenti sulle fatture e li classificherà come "Pagati" se il resto da pagare è nullo
- StatisticsByLineStatus=Statistics by status of lines
- RUM=Unique Mandate Reference (UMR)
- DateRUM=Mandate signature date
- RUMLong=Riferimento Unico Mandato
- RUMWillBeGenerated=If empty, a UMR (Unique Mandate Reference) will be generated once the bank account information is saved.
- WithdrawMode=Tipologia sequenza d'incasso (FRST o RECUR)
- WithdrawRequestAmount=Amount of Direct debit request:
- BankTransferAmount=Importo della richiesta di bonifico:
- WithdrawRequestErrorNilAmount=Unable to create direct debit request for empty amount.
- SepaMandate=Mandato per addebito diretto SEPA
- SepaMandateShort=Mandato SEPA
- PleaseReturnMandate=Si prega di ritornare il mandato tramite email a %s o tramite mail a
- SEPALegalText=By signing this mandate form, you authorize (A) %s and its payment service provider to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from %s. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.
- CreditorIdentifier=Id Creditore SEPA
- CreditorName=Creditor Name
- SEPAFillForm=(B) Completare tutti i campi contrassegnati da *
- SEPAFormYourName=Il tuo nome
- SEPAFormYourBAN=Numero conto corrente (IBAN)
- SEPAFormYourBIC=Codice BIC (Swift)
- SEPAFrstOrRecur=Tipo di pagamento
- ModeRECUR=Recurring payment
- ModeFRST=Pagamento una tantum
- PleaseCheckOne=Please check one only
- CreditTransferOrderCreated=Ordine %s di trasferimento del credito creato
- DirectDebitOrderCreated=Ordine di addebito diretto %s creato
- AmountRequested=Amount requested
- SEPARCUR=SEPA CUR
- SEPAFRST=SEPA FRST
- ExecutionDate=Execution date
- CreateForSepa=Create direct debit file
- ICS=Identificatore del creditore - ICS
- IDS=Identificatore debitore
- END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML tag - Unique id assigned per transaction
- USTRD="Unstructured" SEPA XML tag
- ADDDAYS=Add days to Execution Date
- NoDefaultIBANFound=Nessun IBAN predefinito trovato per questa terza parte
- ### Notifications
- InfoCreditSubject=Payment of direct debit payment order %s by the bank
- InfoCreditMessage=The direct debit payment order %s has been paid by the bank<br>Data of payment: %s
- InfoTransSubject=Transmission of direct debit payment order %s to bank
- InfoTransMessage=The direct debit payment order %s has been sent to bank by %s %s.<br><br>
- InfoTransData=Importo: %s <br> Metodo: %s <br> Data: %s
- InfoRejectSubject=Direct debit payment order refused
- InfoRejectMessage=Hello,<br><br>the direct debit payment order of invoice %s related to the company %s, with an amount of %s has been refused by the bank.<br><br>--<br>%s
- ModeWarning=Non è stata impostata la modalità reale, ci fermiamo dopo questa simulazione
- ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=L'azienda con ID %s ha più di un conto bancario predefinito. Non c'è modo di sapere quale usare.
- ErrorICSmissing=ICS mancante nel conto bancario %s
- TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=L'importo totale dell'ordine di addebito diretto differisce dalla somma delle righe
- WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Avvertenza: sono già stati richiesti ordini di addebito diretto in sospeso (%s) per un importo di %s
- WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Avvertenza: è già stato richiesto un trasferimento di credito in sospeso (%s) per un importo di %s
- UsedFor=Usato per %s
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