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  1. # Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
  2. CustomersStandingOrdersArea=Pagos mediante débito automático
  3. StandingOrdersPayment=Órdenes de pago por débito automático
  4. StandingOrderPayment=Orden de pago por débito automático
  5. NewStandingOrder=Nueva orden de débito automático
  6. NewPaymentByBankTransfer=Nuevo pago mediante transferencia bancaria
  7. WithdrawalsReceipts=Órdenes de débito automático
  8. WithdrawalReceipt=Orden de débito automático
  9. LatestBankTransferReceipts=Últimas órdenes de transferencia bancaria %s
  10. LastWithdrawalReceipts=Archivos de débito automático %s más recientes
  11. WithdrawalsLine=Línea de orden de débito automático
  12. WithdrawalsLines=Líneas de orden de débito automático
  13. RequestStandingOrderToTreat=Solicitudes para procesar una orden de pago mediante débito automático
  14. RequestStandingOrderTreated=Solicitudes de orden de pago mediante débito automático procesadas
  15. RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Solicitudes de transferencia bancaria para procesar
  16. RequestPaymentsByBankTransferTreated=Solicitudes de transferencia bancaria procesadas
  17. NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Aún no es posible. El estado de retiro debe establecerse en 'acreditado' antes de declarar rechazo en líneas específicas.
  18. NbOfInvoiceToWithdraw=No. de facturas de clientes calificadas con orden de débito automático en espera
  19. NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de factura de cliente con órdenes de pago mediante débito automático que tienen información de cuenta bancaria definida
  20. NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. de facturas de proveedores calificados en espera de un pago mediante transferencia bancaria
  21. SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de proveedor en espera de pago mediante transferencia bancaria
  22. InvoiceWaitingWithdraw=Factura en espera de débito automático
  23. AmountToWithdraw=Cantidad a retirar
  24. NoInvoiceToWithdraw=No hay ninguna factura abierta para '%s' esperando. Vaya a la pestaña '%s' en la tarjeta de factura para realizar una solicitud.
  25. ResponsibleUser=Usuario responsable
  26. WithdrawalsSetup=Configuración de pago por débito automático
  27. CreditTransferSetup=Configuración de transferencia bancaria
  28. WithdrawStatistics=Estadísticas de pagos por débito automático
  29. CreditTransferStatistics=Estadísticas de transferencia bancaria
  30. LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito automático %s
  31. MakeWithdrawRequest=Realizar una solicitud de pago mediante débito automático
  32. WithdrawRequestsDone=%s solicitudes de pago por débito automático registradas
  33. BankTransferRequestsDone=%s solicitudes de transferencia bancaria registradas
  34. ThirdPartyBankCode=Código de banco de terceros
  35. NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ninguna factura se debitó correctamente. Verifique que las facturas sean de compañías con un IBAN válido y que el IBAN tenga un UMR (Referencia de mandato único) con el modo <strong> %s </strong>.
  36. WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de retiro ya está marcado como acreditado; esto no se puede hacer dos veces, ya que esto podría generar pagos y entradas bancarias duplicadas.
  37. ClassCredited=Clasificar acreditado
  38. ClassCreditedConfirm=¿Está seguro de que desea clasificar este recibo de retiro como acreditado en su cuenta bancaria?
  39. TransData=Fecha de transmisión
  40. TransMetod=Método de transmisión
  41. StandingOrderReject=Emitir un rechazo
  42. WithdrawsRefused=Débito automático rechazado
  43. WithdrawalRefused=Retiro rechazado
  44. CreditTransfersRefused=Transferencias de crédito rechazadas
  45. WithdrawalRefusedConfirm=¿Estás seguro de que deseas ingresar a un rechazo de retiro para la sociedad?
  46. RefusedData=Fecha de rechazo
  47. RefusedReason=Motivo del rechazo
  48. RefusedInvoicing=Facturar el rechazo
  49. NoInvoiceRefused=No cargues el rechazo
  50. InvoiceRefused=Factura rechazada (cargue el rechazo al cliente)
  51. StatusDebitCredit=Estado débito / crédito
  52. StatusWaiting=Esperando
  53. StatusTrans=Enviado
  54. StatusDebited=Debitado
  55. StatusCredited=Acreditado
  56. StatusPaid=Pagado
  57. StatusRefused=Rechazado
  58. StatusMotif0=Sin especificar
  59. StatusMotif1=Fondos insuficientes
  60. StatusMotif2=Solicitud impugnada
  61. StatusMotif3=Sin orden de pago por débito automático
  62. StatusMotif4=Órdenes de venta
  63. StatusMotif5=RIB inutilizable
  64. StatusMotif8=Otra razon
  65. CreateForSepaFRST=Crear archivo de débito automático (SEPA FRST)
  66. CreateForSepaRCUR=Crear archivo de débito automático (SEPA RCUR)
  67. CreateAll=Crear archivo de débito automático
  68. CreateGuichet=Solo oficina
  69. CreateBanque=Solo banco
  70. OrderWaiting=Esperando tratamiento
  71. NotifyTransmision=Registro de transmisión de archivo de orden
  72. NotifyCredit=Registro de crédito de orden
  73. NumeroNationalEmetter=Número de transmisor nacional
  74. WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias que utilizan RIB
  75. WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias que utilizan IBAN / BIC / SWIFT
  76. BankToReceiveWithdraw=Recibir cuenta bancaria
  77. BankToPayCreditTransfer=Cuenta bancaria utilizada como fuente de pagos
  78. CreditDate=Crédito en
  79. WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar el archivo de recibo de retiro para su país %s (Su país no es compatible)
  80. ShowWithdraw=Mostrar orden de débito automático
  81. IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago por débito automático que aún no se ha procesado, no se establecerá como pagada para permitir la gestión previa de retiros.
  82. WithdrawalFile=Archivo de orden de débito
  83. SetToStatusSent=Establecer en estado "Archivo enviado"
  84. ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Esto también registrará los pagos en las facturas y los clasificará como "Pagados" si el resto por pagar es nulo.
  85. StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de líneas
  86. DateRUM=Fecha de la firma del mandato
  87. RUMLong=Referencia de mandato única
  88. RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una UMR (referencia de mandato único) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria.
  89. WithdrawMode=Modo de débito automático (FRST o RECUR)
  90. WithdrawRequestAmount=Monto de la solicitud de débito automático:
  91. BankTransferAmount=Monto de la solicitud de transferencia bancaria:
  92. WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de débito automático por un monto vacío.
  93. SepaMandate=Mandato de débito automático SEPA
  94. PleaseReturnMandate=Envíe este formulario de mandato por correo electrónico a %s o por correo postal a
  95. CreditorIdentifier=Identificador del acreedor (CI)
  96. CreditorName=Nombre del acreedor
  97. SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados *
  98. SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN)
  99. SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC)
  100. PleaseCheckOne=Marque solo uno
  101. CreditTransferOrderCreated=Se ha creado la orden de transferencia bancaria %s
  102. DirectDebitOrderCreated=Se ha creado la orden de débito automático %s
  103. AmountRequested=Monto solicitado
  104. CreateForSepa=Crear archivo de débito automático
  105. END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId": identificación única asignada por transacción
  106. USTRD=Etiqueta XML SEPA "no estructurada"
  107. ADDDAYS=Agregar días a la fecha de ejecución
  108. InfoCreditSubject=Pago de la orden de pago mediante débito automático %s por parte del banco
  109. InfoCreditMessage=La orden de pago mediante débito automático %s ha sido pagada por el banco <br> Datos de pago: %s
  110. InfoTransSubject=Transmisión de la orden de pago mediante débito automático %s al banco
  111. InfoTransMessage=La orden de pago mediante débito automático %s ha sido enviada al banco por %s %s. <br> <br>
  112. InfoTransData=Cantidad: %s <br> Método: %s <br> Fecha: %s
  113. InfoRejectSubject=Orden de pago por débito automático rechazada
  114. InfoRejectMessage=Hola, <br> <br> la orden de pago por débito automático de la factura %s relacionada con la empresa %s, con un monto de %s ha sido rechazada por el banco. <br> <br> - <br> %s
  115. ModeWarning=La opción para el modo real no se configuró, nos detenemos después de esta simulación.
  116. ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=La empresa con la identificación %s tiene más de una cuenta bancaria predeterminada. No hay forma de saber cuál usar.
  117. TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=El monto total de la orden de débito automático difiere de la suma de líneas
  118. WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Aviso: Ya hay algunas órdenes de Débito Directo pendientes (%s) solicitadas por un importe de %s
  119. WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advertencia: Ya hay alguna Transferencia de Crédito pendiente (%s) solicitada por un monto de %s