# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips AUTHOR=Registrata da AUTHORPAIEMENT=Pagata da AddTrip=Crea nota spese AllExpenseReport=All type of expense report AllExpenseReports=Tutte le note spese AnyOtherInThisListCanValidate=Persona da informare per la convalida della richiesta. AttachTheNewLineToTheDocument=Associa la nuova riga ad un documento esistente AucuneLigne=Non ci sono ancora note spese BrouillonnerTrip=Riporta la nota spese allo stato di "bozza" byEX_DAY=per giorno (limitato a %s) byEX_EXP=by line (limitation to %s) byEX_MON=by month (limitation to %s) byEX_YEA=by year (limitation to %s) CANCEL_USER=Cancellata da CarCategory=Categoria veicoli ClassifyRefunded=Classifica come "Rimborsata" CompanyVisited=Azienda / organizzazione visitata ConfirmBrouillonnerTrip=Vuoi davvero riportare questa nota spese allo stato "bozza"? ConfirmCancelTrip=Vuoi davvero eliminare questa nota spese? ConfirmCloneExpenseReport=Vuoi davvero clonare questa nota spese? ConfirmDeleteTrip=Vuoi davvero eliminare questa nota spese? ConfirmPaidTrip=Vuoi davvero modificare lo stato di questa nota spese in "liquidata"? ConfirmRefuseTrip=Vuoi davvero rifiutare questa nota spese? ConfirmSaveTrip=Vuoi davvero convalidare questa nota spese? ConfirmValideTrip=Vuoi davvero approvare questa nota spese? DATE_CANCEL=Eliminata in data DATE_PAIEMENT=Liquidata in data DATE_REFUS=Rifiutata in data DATE_SAVE=Convalidata in data DefaultCategoryCar=Default transportation mode DefaultRangeNumber=Default range number DeleteTrip=Elimina nota spese ErrorDoubleDeclaration=Hai già inviata una nota spese per il periodo selezionato Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Error, the rule for expense report numbering ref was not defined into setup of module 'Expense Report' ExpenseRangeOffset=Offset amount: %s expenseReportCatDisabled=Category disabled - see the c_exp_tax_cat dictionary expenseReportCoef=Coefficiente expenseReportCoefUndefined=(Valore non definito) expenseReportOffset=Scostamento expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s expenseReportRangeDisabled=Range disabled - see the c_exp_tax_range dictionay expenseReportRangeFromTo=from %d to %d expenseReportRangeMoreThan=più di %d expenseReportTotalForFive=Example with d = 5 ExpenseReportApplyTo=Applica a ExpenseReportApproved=Una nota spese è stata approvata ExpenseReportApprovedMessage=La nota spese %s è stata approvata.
- Utente: %s
- Approvata da: %s
Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s ExpenseReportCanceled=Una nota spese è stata cancellata ExpenseReportCanceledMessage=La nota spese %s è stata eliminata.
- Utente: %s
- Eliminata da: %s
- Motivazione eliminazione: %s
Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s ExpenseReportConstraintViolationError=Importo massimo superato (regola %s): %s è maggiore di %s (Superamento vietato) ExpenseReportConstraintViolationWarning=Importo massimo superato (regola %s): %s è maggiore di %s (Superamento autorizzato) ExpenseReportDateEnd=Data fine ExpenseReportDateStart=Data inizio ExpenseReportDomain=Dominio da applicare ExpenseReportIkDesc=È possibile modificare il calcolo dei chilometri di spesa per categoria e intervallo che sono stati precedentemente definiti. d è la distanza in Kilometri ExpenseReportLimitAmount=Importo massimo ExpenseReportLimitOn=Limit on ExpenseReportLine=Riga di nota spese ExpenseReportPaid=Una nota spese è stata pagata ExpenseReportPaidMessage=La nota spese %s è stata rimborsata.
- Utente: %s
- Pagata da: %s
Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s ExpenseReportPayment=Pagamento nota spese ExpenseReportRef=Rif. nota spese ExpenseReportRefused=Una nota spese è stata rifiutata ExpenseReportRefusedMessage=La nota spese %s è stata rifiutata.
- Utente: %s
- Rifiutata da: %s
- Motivazione del rifiuto: %s
Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s ExpenseReportRestrictive=Superamento vietato ExpenseReportRuleErrorOnSave=Error: %s ExpenseReportRuleSave=Regola note spese salvata ExpenseReportRulesDesc=È possibile definire regole di importo massimo per le note spese. Queste regole verranno applicate quando una nuova spesa viene aggiunta a una nota spese ExpenseReportWaitingForApproval=È stata inserita una nuova nota spese da approvare ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Una nuova nota spesa è stata inserita ed è in attesa di approvazione.
- Utente: %s
- Periodo: %s
Clicca qui per convalidare: %s ExpenseReportWaitingForReApproval=Una nota spese è stata sottomessa per la pre-approvazione ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Una nota spese è stata inviata ed è nuovamente in attesa di approvazione. Il %s, hai rifiutato la nota spese per questa motivazione: %s.
Una nuova versione è stata proposta e attende la tua approvazione.
- Utente: %s
- Periodo: %s
Clicca qui per convalidare: %s ExpenseReportsIk=Configurazione del rimborso chilometrico ExpenseReportsRules=Regole note spese ExpenseReportsToApprove=Note spese da approvare ExpenseReportsToPay=Note spese da pagare ExpensesArea=Area note spese FeesKilometersOrAmout=Tariffa kilometrica o importo LastExpenseReports=Ultime %s note spese ListOfFees=Elenco delle tariffe ListOfTrips=Elenco note spese ListToApprove=In attesa di approvazione ListTripsAndExpenses=Elenco note spese MOTIF_CANCEL=Motivo MOTIF_REFUS=Motivo ModePaiement=Modalità di pagamento NewTrip=Nuova nota spese nolimitbyEX_DAY=per giorno (illimitato) nolimitbyEX_EXP=by line (no limitation) nolimitbyEX_MON=by month (no limitation) nolimitbyEX_YEA=by year (no limitation) NoTripsToExportCSV=Nessuna nota spese da esportare per il periodo NOT_AUTHOR=Non sei l'autore di questa nota spese. Operazione annullata. OnExpense=Expense line PDFStandardExpenseReports=Template standard per la generazione dei PDF delle not spese PaidTrip=Liquida una nota spese REFUSEUR=Rifiutata da RangeIk=Mileage range RangeNum=Raggio %d SaveTrip=Convalida la nota spese ShowExpenseReport=Mostra note spese ShowTrip=Mostra note spese TripCard=Scheda nota spese TripId=ID nota spese TripNDF=Informazioni nota spese TripSociete=Informazioni azienda Trips=Note spese TripsAndExpenses=Note spese TripsAndExpensesStatistics=Statistiche note spese TypeFees=Tipi di imposte UploadANewFileNow=Carica un nuovo documento ora VALIDATOR=Utente responsabile per l'approvazione VALIDOR=Approvata da ValidateAndSubmit=Convalida e proponi per l'approvazione ValidatedWaitingApproval=Convalidata (in attesa di approvazione) ValideTrip=Approva la nota spese ## Dictionary EX_BRE=Breakfast EX_CAM=CV maintenance and repair EX_CAM_VP=PV maintenance and repair EX_CAR=Noleggio auto EX_CUR=Clienti che ricevono EX_DOC=Documentazione EX_EMM=Pasto dei dipendenti EX_FUE=CV carburante EX_FUE_VP=Fuel PV EX_GUM=Pasto degli ospiti EX_HOT=Hotel EX_IND=Abbonamento trasporto indennizzo EX_KME=Spese chilometriche EX_OTR=Altra ricezione EX_PAR=Parking CV EX_PAR_VP=Parking PV EX_POS=Postage EX_SUM=Spese di mantenimento EX_SUO=Forniture per ufficio EX_TAX=Various Taxes EX_TOL=Toll CV EX_TOL_VP=Toll PV TF_BUS=Bus TF_CAR=Auto TF_ESSENCE=Carburante TF_HOTEL=Hotel TF_LUNCH=Pranzo TF_METRO=Metro TF_OTHER=Altro TF_PEAGE=Pedaggio TF_TAXI=Taxi TF_TRAIN=Treno TF_TRIP=Trasporto