bills.lang 39 KB

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  1. # Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
  2. Bill=Fatura
  3. Bills=Faturas
  4. BillsCustomers=Faturas a clientes
  5. BillsCustomer=Fatura a cliente
  6. BillsSuppliers=Faturas do fornecedor
  7. BillsCustomersUnpaid=Faturas a receber de clientes
  8. BillsCustomersUnpaidForCompany=Faturas a clientes não pagas para %s
  9. BillsSuppliersUnpaid=Faturas de fornecedores não pagas
  10. BillsSuppliersUnpaidForCompany=Faturas de fornecedores não pagas para %s
  11. BillsLate=Pagamentos em atraso
  12. BillsStatistics=Estatísticas das faturas a clientes
  13. BillsStatisticsSuppliers=Estatísticas de faturas de fornecedores
  14. DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Desativado porque a fatura foi enviada para a contabilidade
  15. DisabledBecauseNotLastInvoice=Desativado porque a fatura não pode ser apagada. Algumas faturas foram registradas após esta e irão criar furos no contador.
  16. DisabledBecauseNotLastSituationInvoice=Desativado porque fatura não pode ser apagado. Este fatura não é o último no ciclo de situação fatura.
  17. DisabledBecauseNotErasable=Desativar porque não pode ser eliminado
  18. InvoiceStandard=Fatura Normal
  19. InvoiceStandardAsk=Fatura Normal
  20. InvoiceStandardDesc=Este tipo de fatura é uma fatura comum.
  21. InvoiceStandardShort=Padrão
  22. InvoiceDeposit=Fatura de adiantamento
  23. InvoiceDepositAsk=Fatura de adiantamento
  24. InvoiceDepositDesc=Este tipo de fatura é feita quando um adiantamento foi recebido.
  25. InvoiceProForma=Fatura Pró-Forma
  26. InvoiceProFormaAsk=Fatura Pró-Forma
  27. InvoiceProFormaDesc=A <b>Fatura Pró-Forma</b> é uma imagem de uma fatura, mas não tem valor contabilístico.
  28. InvoiceReplacement=Fatura de Substituição
  29. InvoiceReplacementShort=Substituição
  30. InvoiceReplacementAsk=Fatura de Substituição para a Fatura
  31. InvoiceReplacementDesc= <b> Fatura de substituição </b> é usada para substituir completamente uma fatura sem pagamento já recebido. <br> <br> Nota: Apenas as faturas sem pagamento podem ser substituídas. Se a fatura que você substituiu ainda não foi fechada, ela será automaticamente encerrada como 'abandonada'.
  32. InvoiceAvoir=Nota de Crédito
  33. InvoiceAvoirAsk=Nota de crédito para corrigir a fatura
  34. InvoiceAvoirDesc=A nota de crédito <b> </b> é uma fatura negativa usada para corrigir o fato de que uma fatura mostra um valor diferente do valor efetivamente pago (por exemplo, o cliente pagou muito por engano ou não pagará o valor completo porque alguns produtos foram devolvidos) .
  35. invoiceAvoirWithLines=Criar Nota de Crédito com as linhas da fatura de origem
  36. invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Criar nota de crédito com fatura não paga de origem
  37. invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Nota de crédito para o restante valor não pago
  38. ReplaceInvoice=Retificar fatura %s
  39. ReplacementInvoice=Fatura de Substituição
  40. ReplacedByInvoice=Substituída pela Fatura %s
  41. ReplacementByInvoice=Substituído pela Fatura
  42. CorrectInvoice=Correção da Fatura %s
  43. CorrectionInvoice=Correção da Fatura
  44. UsedByInvoice=Utilizado para pagar a fatura %s
  45. ConsumedBy=Consumida por
  46. NotConsumed=Não consumiu
  47. NoReplacableInvoice=Sem faturas substituíveis
  48. NoInvoiceToCorrect=Nenhuma Fatura para corrigir
  49. InvoiceHasAvoir=Era fonte de uma ou várias notas de crédito
  50. CardBill=Ficha da Fatura
  51. PredefinedInvoices=Faturas predefinidas
  52. Invoice=Fatura
  53. PdfInvoiceTitle=Fatura
  54. Invoices=Faturas
  55. InvoiceLine=Linha da fatura
  56. InvoiceCustomer=Fatura a cliente
  57. CustomerInvoice=Fatura a cliente
  58. CustomersInvoices=Faturas a clientes
  59. SupplierInvoice=Fatura de fornecedor
  60. SuppliersInvoices=Faturas do fornecedor
  61. SupplierInvoiceLines=Fornecedor, Vendedor fatura linhas
  62. SupplierBill=Fatura de fornecedor
  63. SupplierBills=Faturas do fornecedor
  64. Payment=Pagamento
  65. PaymentBack=Restituição
  66. CustomerInvoicePaymentBack=Reembolso
  67. Payments=Pagamentos
  68. PaymentsBack=Reembolsos
  69. paymentInInvoiceCurrency=na moeda das faturas
  70. PaidBack=Reembolsada
  71. DeletePayment=Eliminar pagamento
  72. ConfirmDeletePayment=Tem a certeza que deseja eliminar este pagamento?
  73. ConfirmConvertToReduc=Deseja converter este %s em um crédito disponível?
  74. ConfirmConvertToReduc2=O valor será economizado entre todos os descontos e pode ser usado como desconto para um fatura atual ou futuro para este cliente.
  75. ConfirmConvertToReducSupplier=Deseja converter este %s em um crédito disponível?
  76. ConfirmConvertToReducSupplier2=O valor será economizado entre todos os descontos e pode ser usado como desconto para um fatura atual ou futuro para este Fornecedor, Vendedor.
  77. SupplierPayments=Pagamentos a fornecedores
  78. ReceivedPayments=Pagamentos recebidos
  79. ReceivedCustomersPayments=Pagamentos recebidos dos clientes
  80. PayedSuppliersPayments=Pagamentos pagos a fornecedores
  81. ReceivedCustomersPaymentsToValid=Pagamentos recebidos dos clientes para validar
  82. PaymentsReportsForYear=Relatórios de pagamentos para %s
  83. PaymentsReports=Relatórios de pagamentos
  84. PaymentsAlreadyDone=Pagamentos já efetuados
  85. PaymentsBackAlreadyDone=Reembolsos já feitos
  86. PaymentRule=Estado do Pagamento
  87. PaymentMode=Método de pagamento
  88. PaymentModes=Métodos de Pagamento
  89. DefaultPaymentMode=Metodo de pagamento padrão
  90. DefaultBankAccount=Padrão conta bancária
  91. IdPaymentMode=Forma de pagamento (Id.)
  92. CodePaymentMode=Forma de pagamento (Código)
  93. LabelPaymentMode=Forma de pagamento (rótulo)
  94. PaymentModeShort=Método de pagamento
  95. PaymentTerm=Termo de pagamento
  96. IdPaymentTerm=Payment term (id)
  97. CodePaymentTerm=Payment term (code)
  98. LabelPaymentTerm=Payment term (label)
  99. PaymentConditions=Termos de pagamento
  100. PaymentConditionsShort=Termos de pagamento
  101. PaymentAmount=Montante a Pagar
  102. PaymentHigherThanReminderToPay=Pagamento superior ao valor a pagar
  103. HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Atenção, o valor do pagamento de uma ou mais contas é maior do que o valor pendente a pagar. <br> Edite sua entrada, caso contrário, confirme e considere a criação de uma nota de crédito para o excesso recebido para cada fatura paga em excesso.
  104. HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Atenção, o valor do pagamento de uma ou mais contas é maior do que o valor pendente a pagar. <br> Edite sua entrada, caso contrário, confirme e considere a criação de uma nota de crédito para o excesso pago por cada fatura paga em excesso.
  105. ClassifyPaid=Classificar como 'Pago'
  106. ClassifyUnPaid=Classifique 'Não pago'
  107. ClassifyPaidPartially=Classificar como 'Pago Parcialmente'
  108. ClassifyCanceled=Classificar como 'Abandonado'
  109. ClassifyClosed=Classificar como 'Fechado'
  110. ClassifyUnBilled=Classificar como 'Não faturado'
  111. CreateBill=Criar fatura
  112. CreateCreditNote=Criar nota de crédito
  113. AddBill=Criar fatura ou nota de crédito
  114. AddToDraftInvoices=Adicionar à fatura rascunho
  115. DeleteBill=Eliminar fatura
  116. SearchACustomerInvoice=Procurar por uma fatura a cliente
  117. SearchASupplierInvoice=Pesquise uma fatura de fornecedor
  118. CancelBill=Cancelar uma fatura
  119. SendRemindByMail=Enviar um lembrete por E-Mail
  120. DoPayment=Inserir pagamento
  121. DoPaymentBack=Inserir reembolso
  122. ConvertToReduc=Marcar como crédito disponível
  123. ConvertExcessReceivedToReduc=Converter o excesso recebido em crédito disponível
  124. ConvertExcessPaidToReduc=Converter o excesso pago em desconto disponível
  125. EnterPaymentReceivedFromCustomer=Adicionar pagamento recebido de cliente
  126. EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pagamento de recibos à cliente
  127. DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Desativado porque o restante não pago é zero
  128. PriceBase=Preço base
  129. BillStatus=Estado da fatura
  130. StatusOfAutoGeneratedInvoices=Status das faturas geradas por automaticamente
  131. BillStatusDraft=Rascunho (precisa de ser validado)
  132. BillStatusPaid=Paga
  133. BillStatusPaidBackOrConverted=Reembolso de nota de crédito ou marcado como crédito disponível
  134. BillStatusConverted=Pago (pronto para consumo na fatura final)
  135. BillStatusCanceled=Abandonada
  136. BillStatusValidated=Validado (precisa de ser paga)
  137. BillStatusStarted=Iniciada
  138. BillStatusNotPaid=Pendente de pagamento
  139. BillStatusNotRefunded=Não reembolsado
  140. BillStatusClosedUnpaid=Fechada (Pendente de pagamento)
  141. BillStatusClosedPaidPartially=Paga (parcialmente)
  142. BillShortStatusDraft=Rascunho
  143. BillShortStatusPaid=Paga
  144. BillShortStatusPaidBackOrConverted=Reembolsado ou convertido
  145. Refunded=Devolveu
  146. BillShortStatusConverted=Pago
  147. BillShortStatusCanceled=Abandonada
  148. BillShortStatusValidated=Validada
  149. BillShortStatusStarted=Iniciada
  150. BillShortStatusNotPaid=Pendente de cobrança
  151. BillShortStatusNotRefunded=Não reembolsado
  152. BillShortStatusClosedUnpaid=Fechada por pagar
  153. BillShortStatusClosedPaidPartially=Paga (parcialmente)
  154. PaymentStatusToValidShort=Por validar
  155. ErrorVATIntraNotConfigured=Número de IVA intracomunitário ainda não definido
  156. ErrorNoPaiementModeConfigured=Nenhum tipo de pagamento padrão definido. Vá para a configuração do módulo de fatura para corrigir isso.
  157. ErrorCreateBankAccount=Crie uma conta bancária e vá para o painel Configuração do módulo Fatura para definir os tipos de pagamento
  158. ErrorBillNotFound=Fatura %s inexistente
  159. ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Erro, você tentou validar uma fatura para substituir a fatura %s. Mas este já foi substituído pela nota fiscal %s.
  160. ErrorDiscountAlreadyUsed=Erro, a remessa está já assignada
  161. ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Erro, uma fatura deste tipo deve ter um montante negativo
  162. ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Erro, este tipo de fatura deve ter um valor sem imposto positivo (ou nulo)
  163. ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Erro, não pode cancelar uma fatura que tenha sido substituída por uma outra fatura e que se encontra ainda em rascunho
  164. ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Essa parte ou outra já é usada para que as séries de descontos não possam ser removidas.
  165. ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Erro: o data de fatura %s é %s '>%s</span>. Deve ser posterior ou igual ao último data para faturas do mesmo tipo (%s). Altere fatura data.
  166. BillFrom=Emissor
  167. BillTo=Cliente
  168. ShippingTo=Enviando para
  169. ActionsOnBill=Ações sobre a fatura
  170. ActionsOnBillRec=Ações em fatura recorrentes
  171. RecurringInvoiceTemplate=Fatura de modelo / recorrente
  172. NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Nenhuma fatura de modelo recorrente qualificada para geração.
  173. FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s fatura modelo(s) recorrente(s) qualificado(s) para geração.
  174. NotARecurringInvoiceTemplate=Não é uma fatura modelo recorrente
  175. NewBill=Nova fatura
  176. LastBills=Últimas %s faturas
  177. LatestTemplateInvoices=Últimas facturas modelo %s
  178. LatestCustomerTemplateInvoices=Últimas facturas de modelo de cliente %s
  179. LatestSupplierTemplateInvoices=Modelos de faturas %s Fornecedor, Vendedor mais recentes
  180. LastCustomersBills=Últimas %s faturas a clientes
  181. LastSuppliersBills=Faturas de fornecedor %s mais recentes
  182. AllBills=Todas as faturas
  183. AllCustomerTemplateInvoices=Todas as faturas modelo
  184. OtherBills=Outras faturas
  185. DraftBills=Faturas rascunho
  186. CustomersDraftInvoices=Faturas provisórias a cliente
  187. SuppliersDraftInvoices=Rascunho de faturas de fornecedor
  188. Unpaid=Pendentes
  189. ErrorNoPaymentDefined=Erro Nenhum pagamento definido
  190. ConfirmDeleteBill=Tem a certeza que deseja eliminar esta fatura?
  191. ConfirmValidateBill=Tem a certeza que pretende para validar este fatura com a referência fatura '><b></span>%s</b>?
  192. ConfirmUnvalidateBill=Tem a certeza que pretende alterar a fatura <b>%s</b> para o estado de provisória?
  193. ConfirmClassifyPaidBill=Tem a certeza que pretende alterar a fatura <b>%s</b> para o estado de paga?
  194. ConfirmCancelBill=Tem a certeza que pretende cancelar a fatura <b>%s</b>?
  195. ConfirmCancelBillQuestion=Porque é que pretende classificar esta fatura como 'abandonada'?
  196. ConfirmClassifyPaidPartially=Tem a certeza que pretende alterar a fatura <b>%s</b> para o estado de paga?
  197. ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Esta fatura não foi totalmente paga. Qual o motivo do fechamento desta fatura?
  198. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=O restante <b> (%s %s) </ b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo. Regularizo o IVA com uma nota de crédito.
  199. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=O restante <b> (%s %s) </ b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo.
  200. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=O restante <b> (%s %s) </ b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo. Aceito perder o IVA sobre esse desconto.
  201. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=O restante <b> (%s %s) </ b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo. Eu recupero o IVA neste desconto sem uma nota de crédito.
  202. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Cliente devedor
  203. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplier=Fornecedor, Vendedor ruim
  204. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Dedução por banco (taxa bancária intermediária)
  205. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTax=Retenção na fonte
  206. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Produtos devolvidos em parte
  207. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Por outra Razão
  208. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Essa escolha é possível se a sua fatura tiver recebido comentários adequados. (Exemplo «Apenas o imposto correspondente ao preço efetivamente pago dá direito à dedução»)
  209. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Em alguns países, essa opção pode ser possível somente se sua fatura contiver notas corretas.
  210. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Esta eleição é a eleição que deve tomar-se sem as Outras não são aplicáveis
  211. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Um <b> cliente ruim </ b> é um cliente que se recusa a pagar sua dívida.
  212. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Esta eleição é possível se o caso de pagamento incompleto é a raiz de uma devolução de parte dos produtos
  213. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=O valor não pago é <b>taxas bancárias intermediárias</b>, deduzidas diretamente do <b>valor correto</b> pago por o cliente.
  214. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTaxDesc=O valor não pago nunca será pago, pois é um imposto retido na fonte
  215. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Use esta opção se todos os outros não forem adequados, por exemplo, na seguinte situação: - o pagamento não foi concluído porque alguns produtos foram remetidos de volta - o valor reivindicado é muito importante porque um desconto foi esquecido em todos os casos. over-claim deve ser corrigido no sistema de contabilidade, criando uma nota de crédito.
  216. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplierDesc=Um <b>mau fornecedor</b> é um fornecedor que nos recusamos a pagar.
  217. ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Outro
  218. ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Esta opção será usada em todos os outros casos. Por exemplo, porque você planeia criar uma fatura de substituição.
  219. ConfirmCustomerPayment=Você confirma essa entrada de pagamento para <b> %s </ b> %s?
  220. ConfirmSupplierPayment=Você confirma essa entrada de pagamento para <b> %s </ b> %s?
  221. ConfirmValidatePayment=Tem certeza de que deseja validar este pagamento? Nenhuma alteração pode ser efetuada assim que o pagamento for validado.
  222. ValidateBill=Validar fatura
  223. UnvalidateBill=Invalidar fatura
  224. NumberOfBills=N.ª de faturas
  225. NumberOfBillsByMonth=N.ª de faturas por mês
  226. AmountOfBills=Montante das faturas
  227. AmountOfBillsHT=Quantidade de faturas (líquidas de imposto)
  228. AmountOfBillsByMonthHT=Quantidade de faturas por mês (sem IVA)
  229. UseSituationInvoices=Permitir situação fatura
  230. UseSituationInvoicesCreditNote=Permitir situação fatura nota de crédito
  231. Retainedwarranty=Garantia retida
  232. AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Garantia retida utilizável nos seguintes tipos de faturas
  233. RetainedwarrantyDefaultPercent=Porcentagem de inadimplência de garantia retida
  234. RetainedwarrantyOnlyForSituation=Disponibilizar a "garantia retida" apenas para faturas situacionais
  235. RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=Nas faturas situacionais a dedução global de “garantia retida” é aplicada apenas na situação final
  236. ToPayOn=Para pagar em %s
  237. toPayOn=pagar em %s
  238. RetainedWarranty=Garantia Retida
  239. PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Condições de pagamento de garantia retidas
  240. DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Termos de pagamento de garantia retido padrão
  241. setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Defina as condições de pagamento da garantia retida
  242. setretainedwarranty=Definir garantia retida
  243. setretainedwarrantyDateLimit=Definir limite de data garantia retida
  244. RetainedWarrantyDateLimit=Limite de data garantia retida
  245. RetainedWarrantyNeed100Percent=A situação fatura precisa estar em 100%% progresso para ser exibida em PDF
  246. AlreadyPaid=Já e
  247. AlreadyPaidBack=Já reembolsado
  248. AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Já pago (sem notas de crédito e adiantamentos)
  249. Abandoned=Abandonada
  250. RemainderToPay=Restante a receber
  251. RemainderToPayMulticurrency=Restante não pago, moeda original
  252. RemainderToTake=Quantidade remanescente a levar
  253. RemainderToTakeMulticurrency=Valor restante a ser retirado, moeda original
  254. RemainderToPayBack=Montante restante para reembolso
  255. RemainderToPayBackMulticurrency=Valor restante a ser reembolsado, moeda original
  256. NegativeIfExcessReceived=negativo se excesso recebido
  257. NegativeIfExcessRefunded=negativo se o excesso for reembolsado
  258. NegativeIfExcessPaid=negativo se pago em excesso
  259. Rest=Pendente
  260. AmountExpected=Montante reclamado
  261. ExcessReceived=Recebido em excesso
  262. ExcessReceivedMulticurrency=Excesso recebido, moeda original
  263. ExcessPaid=Excesso pago
  264. ExcessPaidMulticurrency=Excesso pago, moeda original
  265. EscompteOffered=Desconto oferecido
  266. EscompteOfferedShort=Desconto
  267. SendBillRef=Submissão da fatura %s
  268. SendReminderBillRef=Submissão da fatura %s (lembrete)
  269. SendPaymentReceipt=Envio do comprovante de pagamento %s
  270. NoDraftBills=Nenhuma fatura rascunho
  271. NoOtherDraftBills=Nenhuma outra fatura rascunho
  272. NoDraftInvoices=Sem rascunhos de faturas
  273. RefBill=Ref. fatura
  274. RefSupplierBill=Fornecedor fatura referência
  275. SupplierOrderCreateBill=Crie fatura
  276. ToBill=Por faturar
  277. RemainderToBill=Restante a faturar
  278. SendBillByMail=Enviar fatura por email
  279. SendReminderBillByMail=Enviar um lembrete por E-Mail
  280. RelatedCommercialProposals=Orçamentos relacionados
  281. RelatedRecurringCustomerInvoices=Faturas recorrentes de clientes relacionadas
  282. MenuToValid=A Confirmar
  283. DateMaxPayment=Pagamento devido em
  284. DateInvoice=Data da fatura
  285. DatePointOfTax=Ponto de imposto
  286. NoInvoice=Nenhuma fatura
  287. NoOpenInvoice=Não abrir fatura
  288. NbOfOpenInvoices=Número de faturas abrir
  289. ClassifyBill=Classificar a fatura
  290. SupplierBillsToPay=Faturas de fornecedores não pagas
  291. CustomerBillsUnpaid=Faturas a receber de clientes
  292. NonPercuRecuperable=Não recuperável
  293. SetConditions=Definir termos de pagamento
  294. SetMode=Definir Tipo de Pagamento
  295. SetRevenuStamp=Definir selo fiscal
  296. Billed=Faturado
  297. RecurringInvoices=Faturas recorrentes
  298. RecurringInvoice=fatura recorrente
  299. RecurringInvoiceSource=Fonte recorrente fatura
  300. RepeatableInvoice=Fatura Modelo
  301. RepeatableInvoices=Faturas Modelo
  302. RecurringInvoicesJob=Geração de faturas recorrentes (faturas de venda)
  303. RecurringSupplierInvoicesJob=Geração de faturas recorrentes (faturas de compra)
  304. Repeatable=Modelo
  305. Repeatables=Modelos
  306. ChangeIntoRepeatableInvoice=Converter em fatura modelo
  307. CreateRepeatableInvoice=Criar fatura modelo
  308. CreateFromRepeatableInvoice=Criar a partir da fatura modelo
  309. CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Faturas de clientes e detalhes da fatura
  310. CustomersInvoicesAndPayments=Faturas a clientes e pagamentos
  311. ExportDataset_invoice_1=Faturas de clientes e detalhes da fatura
  312. ExportDataset_invoice_2=Faturas a clientes e pagamentos
  313. ProformaBill=Fatura pró-forma:
  314. Reduction=Redução
  315. ReductionShort=Disco.
  316. Reductions=Descontos
  317. ReductionsShort=Disco.
  318. Discounts=Descontos
  319. AddDiscount=Adicionar Desconto
  320. AddRelativeDiscount=Criar desconto relativo
  321. EditRelativeDiscount=Editar desconto relativo
  322. AddGlobalDiscount=Criar desconto fixo
  323. EditGlobalDiscounts=Editar descontos fixos
  324. AddCreditNote=Criar nota de crédito
  325. ShowDiscount=Ver o deposito
  326. ShowReduc=Mostre o desconto
  327. ShowSourceInvoice=Mostre a fonte fatura
  328. RelativeDiscount=Desconto relativo
  329. GlobalDiscount=Desconto fixo
  330. CreditNote=Deposito
  331. CreditNotes=Recibos
  332. CreditNotesOrExcessReceived=Notas de crédito ou excesso recebido
  333. Deposit=Adiantamento
  334. Deposits=Adiantamentos
  335. DiscountFromCreditNote=Desconto resultante do deposito %s
  336. DiscountFromDeposit=Adiantamentos da fatura %s
  337. DiscountFromExcessReceived=Pagamentos em excesso da fatura %s
  338. DiscountFromExcessPaid=Pagamentos em excesso da fatura %s
  339. AbsoluteDiscountUse=Este tipo de crédito pode ser usado na fatura antes da sua validação
  340. CreditNoteDepositUse= A fatura deve ser validada para utilizar este tipo de crédito
  341. NewGlobalDiscount=Novo desconto fixo
  342. NewSupplierGlobalDiscount=Novo desconto absoluto de fornecedor
  343. NewClientGlobalDiscount=Novo desconto absoluto para cliente
  344. NewRelativeDiscount=Novo desconto relativo
  345. DiscountType=Tipo de desconto
  346. NoteReason=Nota/Motivo
  347. ReasonDiscount=Motivo
  348. DiscountOfferedBy=Acordado por
  349. DiscountStillRemaining=Descontos ou créditos disponíveis
  350. DiscountAlreadyCounted=Descontos ou créditos já consumidos
  351. CustomerDiscounts=Descontos para clientes
  352. SupplierDiscounts=Descontos de fornecedores
  353. BillAddress=Morada de faturação
  354. HelpEscompte=Esse desconto é um desconto concedido ao cliente porque o pagamento foi feito antes do prazo.
  355. HelpAbandonBadCustomer=Este montante foi abandonado (o cliente disse ser um cliente ruim) e é considerado uma perda excepcional.
  356. HelpAbandonOther=Este montante foi abandonado, pois foi um erro (cliente errado ou fatura substituída por outro, por exemplo)
  357. IdSocialContribution=ID de pagamento de imposto social / fiscal
  358. PaymentId=ID de Pagamento
  359. PaymentRef=Ref. De pagamento
  360. SourceInvoiceId=Fonte fatura Id.
  361. InvoiceId=ID da fatura
  362. InvoiceRef=Ref. da fatura
  363. InvoiceDateCreation=Data de criação da fatura
  364. InvoiceStatus=Estado da fatura
  365. InvoiceNote=Nota da fatura
  366. InvoicePaid=Fatura paga
  367. InvoicePaidCompletely=Pago completamente
  368. InvoicePaidCompletelyHelp=fatura que são pagos integralmente. Isso exclui faturas pagas parcialmente. Para obter a lista de todas as faturas 'Fechadas' ou não 'Fechadas', prefira usar um filtro no status fatura.
  369. OrderBilled=encomenda faturado
  370. DonationPaid=Doação paga
  371. PaymentNumber=Número de pagamento
  372. RemoveDiscount=Eliminar Desconto
  373. WatermarkOnDraftBill=Marca de agua em faturas rascunho (nada sem está vazia)
  374. InvoiceNotChecked=Nenhuma fatura selecionada
  375. ConfirmCloneInvoice=Tem a certeza que pretende clonar esta fatura <b>%s</b>?
  376. DisabledBecauseReplacedInvoice=Ação desativada porque a fatura foi substituída
  377. DescTaxAndDividendsArea=Esta área apresenta um resumo de todos os pagamentos feitos para despesas especiais. Somente registros com pagamentos durante o ano fixo são incluídos aqui.
  378. NbOfPayments=N.ª de pagamentos
  379. SplitDiscount=Dividido em duas desconto
  380. ConfirmSplitDiscount=Tem certeza de que deseja dividir este desconto de <b> %s </b> %s em dois descontos menores?
  381. TypeAmountOfEachNewDiscount=Quantidade de entrada para cada uma das duas partes:
  382. TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=O total dos dois novos descontos deve ser igual ao valor do desconto original.
  383. ConfirmRemoveDiscount=Tem certeza que deseja remover este desconto?
  384. RelatedBill=Fatura relacionada
  385. RelatedBills=Faturas relacionadas
  386. RelatedCustomerInvoices=Faturas de clientes relacionadas
  387. RelatedSupplierInvoices=Fornecedor, Vendedor faturas relacionadas
  388. LatestRelatedBill=Última fatura relacionada
  389. WarningBillExist=Atenção, uma ou mais faturas já existem
  390. MergingPDFTool=Ferramenta de fusão de PDF
  391. AmountPaymentDistributedOnInvoice=Quantia de pagamento distribuída na fatura
  392. PaymentOnDifferentThirdBills=Permitir pagamentos em contas de terceiros diferentes, mas mesma empresa-mãe
  393. PaymentNote=Nota de pagamento
  394. ListOfPreviousSituationInvoices=Lista de faturas de situação anterior
  395. ListOfNextSituationInvoices=Lista de faturas de próxima situação
  396. ListOfSituationInvoices=Lista de faturas de situação
  397. CurrentSituationTotal=Situação atual total
  398. DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Para remover uma fatura de situação do ciclo, o total dessa nota de crédito da fatura deve cobrir esse total de faturas
  399. RemoveSituationFromCycle=Remover esta fatura do ciclo
  400. ConfirmRemoveSituationFromCycle=Remover esta fatura %s do ciclo?
  401. ConfirmOuting=Confirme a saída
  402. FrequencyPer_d=Cada %s dias
  403. FrequencyPer_m=Cada %s meses
  404. FrequencyPer_y=Cada %s anos
  405. FrequencyUnit=Unidade de frequência
  406. toolTipFrequency=Exemplos: <br> <b> Definir 7, Dia </ b>: fornecer uma nova fatura a cada 7 dias <br> <b> Definir 3, Mês </ b>: fornecer uma nova fatura a cada 3 meses
  407. NextDateToExecution=Data para a próxima geração de fatura
  408. NextDateToExecutionShort=Data da próxima geração
  409. DateLastGeneration=Data da última geração
  410. DateLastGenerationShort=Data mais recente gen.
  411. MaxPeriodNumber=Máx. número de gerações fatura
  412. NbOfGenerationDone=Número de geração de faturas já efetuadas
  413. NbOfGenerationOfRecordDone=Número de geração de registros já realizada
  414. NbOfGenerationDoneShort=Número de gerações concluídas
  415. MaxGenerationReached=Número máximo de gerações atingidas
  416. InvoiceAutoValidate=Validar faturas automaticamente
  417. GeneratedFromRecurringInvoice=Gerado a partir do modelo de fatura recorrente %s
  418. DateIsNotEnough=Data ainda não atingida
  419. InvoiceGeneratedFromTemplate=Fatura %s gerada a partir da fatura modelo recorrente %s
  420. GeneratedFromTemplate=Gerado a partir de fatura modelo %s
  421. WarningInvoiceDateInFuture=Atenção, a data da fatura é maior que a data atual
  422. WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Atenção, a data da fatura está muito longe da data atual
  423. ViewAvailableGlobalDiscounts=Ver descontos disponíveis
  424. GroupPaymentsByModOnReports=Agrupar pagamentos por modo em relatórios
  425. # PaymentConditions
  426. Statut=Estado
  427. PaymentConditionShortRECEP=Pronto Pagamento
  428. PaymentConditionRECEP=Pronto Pagamento
  429. PaymentConditionShort30D=30 dias
  430. PaymentCondition30D=30 dias
  431. PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 dias do final do mês
  432. PaymentCondition30DENDMONTH=Dentro de 30 dias após o final do mês
  433. PaymentConditionShort60D=60 dias
  434. PaymentCondition60D=60 dias
  435. PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 dias do final do mês
  436. PaymentCondition60DENDMONTH=Dentro de 60 dias após o final do mês
  437. PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Envio
  438. PaymentConditionPT_DELIVERY=Na entrega
  439. PaymentConditionShortPT_ORDER=Pedido
  440. PaymentConditionPT_ORDER=Ao encomendar
  441. PaymentConditionShortPT_5050=50-50
  442. PaymentConditionPT_5050=50%% adiantado, 50%% na entrega
  443. PaymentConditionShort10D=10 dias
  444. PaymentCondition10D=10 dias
  445. PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 dias do final do mês
  446. PaymentCondition10DENDMONTH=Dentro de 10 dias após o final do mês
  447. PaymentConditionShort14D=14 dias
  448. PaymentCondition14D=14 dias
  449. PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 dias do final do mês
  450. PaymentCondition14DENDMONTH=Dentro de 14 dias após o final do mês
  451. PaymentConditionShortDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depósito
  452. PaymentConditionDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depósito, restante na entrega
  453. FixAmount=Quantidade fixa - 1 linha com rótulo '%s'
  454. VarAmount=Quantidade variável (%% total.)
  455. VarAmountOneLine=Quantidade variável (%% tot.) - 1 linha com o rótulo '%s'
  456. VarAmountAllLines=Valor variável (%% tot.) - todas as linhas da origem
  457. DepositPercent=Depósito %%
  458. DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=Isto é permitido pelas condições de pagamento selecionadas
  459. GenerateDeposit=Gere um depósito %s%% fatura
  460. ValidateGeneratedDeposit=validar o depósito gerado
  461. DepositGenerated=Depósito gerado
  462. ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=Você só pode automaticamente gerar um depósito de um orçamento ou de um encomenda
  463. ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=As condições de pagamento escolhidas não são elegíveis para geração automática de depósitos
  464. # PaymentType
  465. PaymentTypeVIR=Transferência bancária
  466. PaymentTypeShortVIR=Transferência bancária
  467. PaymentTypePRE=Débito direto
  468. PaymentTypePREdetails=(em conta %s...)
  469. PaymentTypeShortPRE=Débito direto
  470. PaymentTypeLIQ=Numerário
  471. PaymentTypeShortLIQ=Numerário
  472. PaymentTypeCB=Cartão de crédito
  473. PaymentTypeShortCB=Cartão de crédito
  474. PaymentTypeCHQ=Cheque
  475. PaymentTypeShortCHQ=Cheque
  476. PaymentTypeTIP=DICA (Documentos contra pagamento)
  477. PaymentTypeShortTIP=SUGESTÃO DE PAGAMENTO
  478. PaymentTypeVAD=Pagamento online
  479. PaymentTypeShortVAD=Pagamento online
  480. PaymentTypeTRA=Letra bancária
  481. PaymentTypeShortTRA=Rascunho
  482. PaymentTypeFAC=Fator
  483. PaymentTypeShortFAC=Fator
  484. PaymentTypeDC=Cartão de débito/crédito
  485. PaymentTypePP=PayPal
  486. BankDetails=Dados bancários
  487. BankCode=Código banco
  488. DeskCode=Código da Agência
  489. BankAccountNumber=Número conta
  490. BankAccountNumberKey=Checksum
  491. Residence=Direcção
  492. IBANNumber=Número da conta IBAN
  493. IBAN=IBAN
  494. CustomerIBAN=IBAN de cliente
  495. SupplierIBAN=IBAN de Fornecedor, Vendedor
  496. BIC=BIC/SWIFT
  497. BICNumber=Código BIC / SWIFT
  498. ExtraInfos=Informações complementarias
  499. RegulatedOn=Regulado em
  500. ChequeNumber=Cheque nº
  501. ChequeOrTransferNumber=Cheque/Transferência nº
  502. ChequeBordereau=Verifique o horário
  503. ChequeMaker=Cheque/Transferência remetente
  504. ChequeBank=Banco do cheque
  505. CheckBank=Verificar
  506. NetToBePaid=Quantia líquida a pagar
  507. PhoneNumber=Tel.
  508. FullPhoneNumber=telefone
  509. TeleFax=Fax
  510. PrettyLittleSentence=Aceito o pagamento mediante cheques a meu nome dos valores em divida, na qualidade de membro de uma empresa autorizada por a Administração Fiscal.
  511. IntracommunityVATNumber=ID de IVA intracomunitário
  512. PaymentByChequeOrderedTo=Os pagamentos em cheque (incluindo impostos) devem ser pagos a %s, enviar para
  513. PaymentByChequeOrderedToShort=Pagamentos de cheques (incluindo impostos) devem ser pagos a
  514. SendTo=- Enviando Para
  515. PaymentByTransferOnThisBankAccount=Pagamento por transferência para a seguinte conta bancária
  516. VATIsNotUsedForInvoice=* IVA não aplicável art-293B do CGI
  517. VATIsNotUsedForInvoiceAsso=* IVA não aplicável art-261-7 do CGI
  518. LawApplicationPart1=Por aplicação da lei 80.335 de 12/05/80
  519. LawApplicationPart2=As mercadorias permanecem em propriedade de
  520. LawApplicationPart3=o vendedor até o pagamento integral
  521. LawApplicationPart4=As suas preços
  522. LimitedLiabilityCompanyCapital=SRL com capital de
  523. UseLine=Aplicar
  524. UseDiscount=Aplicar Desconto
  525. UseCredit=Uso de crédito
  526. UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduzir o pagamento com este deposito
  527. MenuChequeDeposits=Boletos de depósitos
  528. MenuCheques=Gestão cheques
  529. MenuChequesReceipts=Talões de depósito
  530. NewChequeDeposit=Novo comprovante de depósito
  531. ChequesReceipts=Verifique comprovantes de depósito
  532. DocumentsDepositArea=Comprovante de depósito área
  533. ChequesArea=Comprovantes de depósito área
  534. ChequeDeposits=Talões de depósito
  535. Cheques=Cheques
  536. DepositId=Depósito de identificação
  537. NbCheque=Número de cheques
  538. CreditNoteConvertedIntoDiscount=Esta nota de crédito %s, foi convertida no desconto %s
  539. UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Use o contato / endereço com o tipo 'contato para cobrança' em vez do endereço de terceiros como destinatário das faturas
  540. ShowUnpaidAll=Mostrar todas as faturas não pagas
  541. ShowUnpaidLateOnly=Mostrar apenas faturas atrasadas não pagas
  542. PaymentInvoiceRef=Pagamento da fatura %s
  543. ValidateInvoice=Validar fatura
  544. ValidateInvoices=Validar faturas
  545. Cash=Numerário
  546. Reported=Atrasado
  547. DisabledBecausePayments=Não é possível, pois há alguns pagamentos
  548. CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Não é possível remover o pagamento, uma vez que existe pelo menos uma fatura classificada como paga
  549. CantRemovePaymentVATPaid=Não é possível remover o pagamento porque a declaração de IVA está classificada como paga
  550. CantRemovePaymentSalaryPaid=Não é possível remover o pagamento porque o salário está classificado como pago
  551. ExpectedToPay=Pagamento esperado
  552. CantRemoveConciliatedPayment=Não é possível remover o pagamento reconciliado
  553. PayedByThisPayment=Pago por esse pagamento
  554. ClosePaidInvoicesAutomatically=Classifica automaticamente todas as faturas padrão, de adiantamento ou de substituição como "Pagas" quando o pagamento é feito inteiramente.
  555. ClosePaidCreditNotesAutomatically=Classifica automaticamente todas as notas de crédito como "Pagas" quando o reembolso é feito totalmente.
  556. ClosePaidContributionsAutomatically=Classifique automaticamente todas as contribuições sociais ou fiscais como "Pagas" quando o pagamento for feito integralmente.
  557. ClosePaidVATAutomatically=Classifique a declaração de IVA automaticamente como "Paga" quando o pagamento for feito integralmente.
  558. ClosePaidSalaryAutomatically=Classifique o salário automaticamente como "Pago" quando o pagamento for feito integralmente.
  559. AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Todas as faturas sem sobras a pagar serão automaticamente encerradas com o status "Pago".
  560. ToMakePayment=Pagar
  561. ToMakePaymentBack=Reembolsar
  562. ListOfYourUnpaidInvoices=Lista de faturas não pagas
  563. NoteListOfYourUnpaidInvoices=Nota: Esta lista apenas contém fatura de terceiros dos quais você está definido como representante de vendas.
  564. RevenueStamp=Selo fiscal
  565. YouMustCreateInvoiceFromThird=Esta opção só está disponível ao criar um fatura da aba "cliente" de terceiros
  566. YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Esta opção só está disponível ao criar um fatura da aba "Fornecedor, Vendedor" de terceiros
  567. YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Você precisa criar uma fatura padrão primeiro e convertê-la em "modelo" para criar uma nova fatura modelo
  568. PDFCrabeDescription=Fatura PDF template Crabe. Um modelo de fatura completo (implementação antiga do modelo Sponge)
  569. PDFSpongeDescription=Modelo PDF da fatura Esponja. Um modelo de fatura completo
  570. PDFCrevetteDescription=Modelo PDF da fatura Crevette. Um modelo de fatura completo para faturas de situação
  571. TerreNumRefModelDesc1=Número de retorno no formato %syymm-nnnn para faturas padrão e %s yymm-nnnn para notas de crédito onde yy é o ano, mm é o mês e nnnn é um número sequencial de incremento automático sem quebra e sem retorno para 0
  572. MarsNumRefModelDesc1=Número de retorno no formato %syymm-nnnn para faturas padrão, %syymm-nnnn para faturas de substituição, %syymm-nnnn para faturas de adiantamento e %syymm-nnnn para notas de crédito onde yy é ano, mm é mês e nnnn é um número sequencial de incremento automático sem quebra e sem retorno a 0
  573. TerreNumRefModelError=Uma conta a começar com $syymm já existe e não é compatível com este modelo de sequencia. Remove-o ou renomeia para activar este modulo
  574. CactusNumRefModelDesc1=Número de retorno no formato %syymm-nnnn para faturas padrão, %syymm-nnnn para notas de crédito e %syymm-nnnn para faturas de adiantamento onde yy é o ano, mm é o mês e nnnn é um número sequencial de incremento automático sem quebra e sem retorno a 0
  575. EarlyClosingReason=Motivo de fechamento antecipado
  576. EarlyClosingComment=Nota de encerramento antecipado
  577. ##### Types de contacts #####
  578. TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Representante que dá seguimento à fatura do cliente
  579. TypeContact_facture_external_BILLING=Contacto na fatura do cliente
  580. TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contacto com o transporte do cliente
  581. TypeContact_facture_external_SERVICE=Contactar o serviço ao cliente
  582. TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Fatura de fornecedor de acompanhamento representativo
  583. TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contacto da fatura do fornecedor
  584. TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contacto da expedição do fornecedor
  585. TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contato de serviço do fornecedor
  586. # Situation invoices
  587. InvoiceFirstSituationAsk=Fatura da primeira situação
  588. InvoiceFirstSituationDesc=As <b> faturas de situação </ b> estão vinculadas a situações relacionadas a uma progressão, por exemplo, a progressão de uma construção. Cada situação está vinculada a uma fatura.
  589. InvoiceSituation=Fatura de situação
  590. PDFInvoiceSituation=Fatura de situação
  591. InvoiceSituationAsk=Fatura seguindo a situação
  592. InvoiceSituationDesc=Crie uma nova situação seguindo uma já existente
  593. SituationAmount=Valor da fatura da situação (líquida)
  594. SituationDeduction=Subtração de situação
  595. ModifyAllLines=Modificar todas as linhas
  596. CreateNextSituationInvoice=Criar situação seguinte
  597. ErrorFindNextSituationInvoice=Erro incapaz de encontrar a próxima referência do ciclo da situação
  598. ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Não é possível exibir essa fatura de situação.
  599. ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Não é possível apresentar a nota de crédito vinculada.
  600. NotLastInCycle=Esta fatura não é a mais recente no ciclo e não deve ser modificada.
  601. DisabledBecauseNotLastInCycle=A situação seguinte já existe.
  602. DisabledBecauseFinal=Esta situação é final.
  603. situationInvoiceShortcode_AS=COMO
  604. situationInvoiceShortcode_S=Dom
  605. CantBeLessThanMinPercent=O progresso não pode ser menor que seu valor na situação anterior.
  606. NoSituations=Sem situações abertas
  607. InvoiceSituationLast=Fatura geral e final
  608. PDFCrevetteSituationNumber=Situação N ° %s
  609. PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Fatura de situação - COUNT
  610. PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Fatura de situação
  611. PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situação N°%s: Inv. N°%s em %s
  612. TotalSituationInvoice=Situação total
  613. invoiceLineProgressError=O progresso da linha de fatura não pode ser maior ou igual à próxima linha de fatura
  614. updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Erro: atualize o preço na linha fatura: %s
  615. ToCreateARecurringInvoice=Para criar uma fatura recorrente para este contrato, primeiro crie esse rascunho de fatura, converta-o em um modelo de fatura e defina a frequência de geração de faturas futuras.
  616. ToCreateARecurringInvoiceGene=Para gerar faturas futuras de forma regular e manual, basta acessar o menu <strong> %s - %s - %s </ strong>.
  617. ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Se você precisar que essas faturas sejam geradas automaticamente, peça ao administrador para ativar a configuração e módulo <strong>%s</strong>. Observe que ambos os métodos (manual e automático) podem ser usados juntos sem risco de duplicação.
  618. DeleteRepeatableInvoice=eliminar, apagar fatura modelo
  619. ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Tem certeza de que deseja excluir a fatura do modelo?
  620. CreateOneBillByThird=Crie um fatura por terceiro (caso contrário, um fatura por objeto selecionado)
  621. BillCreated=%s fatura(s) gerado(s)
  622. BillXCreated=fatura %s gerado
  623. StatusOfGeneratedDocuments=Estado da geração de documentos
  624. DoNotGenerateDoc=Não gerar arquivo de documento
  625. AutogenerateDoc=Auto gerar arquivo de documento
  626. AutoFillDateFrom=Definir data de início para a linha de serviço com data da fatura
  627. AutoFillDateFromShort=Definir data de início
  628. AutoFillDateTo=Definir data final para a linha de serviço com a próxima data da fatura
  629. AutoFillDateToShort=Definir data final
  630. MaxNumberOfGenerationReached=Número máximo de gen. alcançado
  631. BILL_DELETEInDolibarr=Fatura eliminada
  632. BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Fornecedor fatura excluído
  633. UnitPriceXQtyLessDiscount=Preço unitário x Quantidade - Desconto
  634. CustomersInvoicesArea=cliente faturamento área
  635. SupplierInvoicesArea=Faturamento do fornecedor área
  636. SituationTotalRayToRest=Restante para pagar sem impostos
  637. PDFSituationTitle=Situação nº %d
  638. SituationTotalProgress=Progresso total %d %%
  639. SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Pesquise faturas não pagas com vencimento data = %s
  640. SearchValidatedInvoicesWithDate=Pesquise faturas não pagas com um validação data = %s
  641. NoPaymentAvailable=Nenhum pagamento disponível para %s
  642. PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=Pagamento registrado e fatura %s definido como pago
  643. SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Enviar lembrete por e-mail para faturas não pagas validadas e
  644. MakePaymentAndClassifyPayed=Registrar pagamento
  645. BulkPaymentNotPossibleForInvoice=O pagamento em massa não é possível para fatura %s (tipo ou status incorreto)
  646. MentionVATDebitOptionIsOn=Opção de pagar imposto com base em débitos
  647. MentionCategoryOfOperations=Categoria de operações
  648. MentionCategoryOfOperations0=Entrega de mercadorias
  649. MentionCategoryOfOperations1=Provisões de serviços
  650. MentionCategoryOfOperations2=Misto - Entrega de bens e prestação de serviços
  651. Salaries=Salários
  652. InvoiceSubtype=fatura Subtipo
  653. SalaryInvoice=Salário
  654. BillsAndSalaries=Contas e salários
  655. CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Esta opção é habilitada somente quando existem fatura(s) validados para um cliente ou quando a constante INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE é usada (útil para alguns países )